国企内部审计建设发展规划(2026—2030年)
一、规划背景
当前,国企改革进入深化攻坚阶段,国有资本布局优化、混合所有制改革、市场化经营机制落地等重点任务对内部审计的监督、评价、建议职能提出了更高要求。《审计署关于内部审计工作的规定》《关于深化国有企业内部审计工作的意见》明确要求国有企业到2030年基本建成与中国特色现代国有企业制度相适应的内部审计体系。截至2025年末,本集团资产总额达1.2万亿元,下属全资、控股子企业247家,业务覆盖能源、基建、金融、数字科技四大板块,2025年实现营业收入4800亿元、利润总额360亿元。集团现有内部审计人员112人,其中总部32人、二级单位80人,
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