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- 2026-08-19 发布于安徽
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2026特许公认会计师ACCA审计鉴证习题(PDF版)
考试时长:120分钟
满分:100分
一、单项选择题:30题,每题1分,共30分。
1.在审计过程中,审计师发现内部控制存在缺陷,应当采取的措施是
A./及时向管理层报告
B./暂停审计工作
C./评估内部控制缺陷对审计的影响
D./直接调整审计程序
2.审计工作底稿的主要作用不包括
A./记录审计过程
B./支持审计意见
C./便于审计质量控制
D./作为诉讼证据
3.以下哪项不属于审计抽样中的非统计抽样方法
A./判断抽样
B./分层抽样
C./随机抽样
D./整群抽样
4.审计师在执行函证程序时,应当注意
A./函证对象的选择
B./函证信息的完整性
C./函证结果的确认
D./以上都是
5.在审计过程中,审计师发现前任审计师的审计报告,应当
A./直接采用前任审计师的意见
B./忽略前任审计师的工作
C./评估前任审计师的工作质量
D./立即终止审计工作
6.审计师在执行分析性复核程序时,主要目的是
A./获取审计证据
B./评估内部控制
C./识别异常波动
D./测试账户余额
7.以下哪项不属于审计证据的特征
A./相关性
B./可靠性
C./充分性
D./及时性
8.审计师在执行存货监盘程序时,应当
A./由被审计单位人员负责监盘
B./审计师亲自监盘
C./确保存货数量准确
D./以上都是
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