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- 2026-08-20 发布于云南
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评审不符合项整改报告
报告编号:[请在此处填写报告编号]
报告日期:[请在此处填写报告日期]
编制部门/人:[请在此处填写编制部门或编制人]
报送部门/人:[请在此处填写报送部门或报送人]
项目/体系名称:[请在此处填写相关项目或体系名称]
评审类型:[请在此处填写评审类型,如:内部审核、外部审核、专项评审等]
评审日期:[请在此处填写评审实施的起止日期]
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一、引言
本报告旨在针对[项目/体系名称]于[评审日期]所进行的[评审类型]过程中,评审组提出的各项不符合项,进行系统性的原因分析,并制定切实可行的整改措施,明确责任与时限,以确保所有不符合项得到有效纠正与预防,持续改进[项目/体系名称]的质量与管理水平。
本次评审的主要目的是[简述评审目的,例如:评估XX体系的符合性与有效性、验证XX项目阶段性成果的达成度等]。评审组由[简述评审组构成或来源]组成,评审范围涵盖了[简述评审范围]。
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二、评审不符合项概述
根据本次[评审类型]的结果,评审组共开具不符合项[数量]项。其中,严重不符合项[数量]项,一般不符合项[数量]项,观察项[数量]项(如适用)。这些不符合项主要分布在[简述不符合项主要分布领域,例如:文件管理、流程执行、资源配置、人员培训、记录控制等]方面。
为确保整改工作的顺利推进,本报告将对每一项不符合项逐一进行阐述,并提出针对性的整改方案。
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