学校审计整改落实情况报告范文.docx

学校审计整改落实情况报告范文

根据《XX省教育厅关于开展202X年度直属学校财务收支及内部控制专项审计的通知》要求,省教育厅审计组于202X年3月15日至4月20日对我校202X年度财务收支、资产管理、内部控制建设情况开展了现场审计,并于202X年5月12日出具了《关于XX大学202X年度财务收支及内部控制专项审计的审计报告》(X教审〔202X〕8号)。审计报告共指出我校在预算编制执行、收支管理、资产管理、项目建设、内部控制五大类16个具体问题,并提出了5项整改要求。我校高度重视审计发现问题整改工作,严格落实审计整改要求,截至202X年10月30日,16个具体问题已完成整改15个,剩余1个问题

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