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  • 2026-08-21 发布于四川
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国企采购招投标专项自查报告

为深入贯彻落实党中央关于党风廉政建设和反腐败工作的决策部署,严格执行《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规,根据集团公司及上级主管部门关于开展采购招投标领域突出问题专项治理工作的统一安排,我司高度重视,迅速行动,成立了专项自查工作领导小组,对2022年1月1日至2023年12月31日期间全司所有采购招投标项目进行了全面、细致、深入的自查。本次自查工作坚持问题导向,秉持“严、细、实”的原则,旨在摸清底数、查找漏洞、规范管理、防范风险。现将自查情况详细报告如下:

一、自查工作组织与实施情况

(一)强化组织领导,压实主体责任

公司党委及领导班子深刻认识到采购招投标工作的敏感性和重要性,将其视为规范权力运行、提升企业治理效能的关键环节。为确保自查工作不走过场、不留死角,公司第一时间成立了由党委书记、董事长任组长,总经理、纪委书记任副组长,纪检监察部、审计部、财务管理部、物资采购部及法律合规部负责人为成员的“采购招投标专项自查工作领导小组”。领导小组下设办公室,挂靠审计部,负责统筹协调、方案制定、督导检查及汇总报告等具体工作。召开了自查工作启动会,明确职责分工,层层压实责任,确立了“谁主管、谁负责,谁检查、谁负责”的工作机制,为自查工作的顺利开展提供了坚强的组织保障。

(二)制定详实方案,明确检查范围

结合公司业务实际,制定了

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