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- 2026-08-25 发布于北京
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审计计划书
审计项目名称:慈善财产保值增值投资专项审计
编制人:审计部XXX
编制日期:XXXX年XX月XX日
项目编号:SA-2026-104
一、审计目标
对慈善基金会运用捐赠结余及其他合法慈善财产进行的保值增值投资活动的合规性、安全性、收益归属及信息披露实施独立审计,具体目标如下:
投资范围与品种合规性:审查所有投资是否严格限定在《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》允许的范围内,有无投资股票、期货、房地产等高风险品种或向非银行金融机构借贷。
投资决策程序的合规性:检查重大投资是否经理事会或章程规定的决策机构集体审议和批准,表决程序和记录是否完整,有无理事长或秘书长个人擅自决策。
投资产品的真实性与安全性:验证所持有的银行存款、国债、理财产品、信托产品等是否真实存在,相关金融机构是否具备合法资质,有无“飞单”或虚假理财产品。
投资风险管控有效性:评估基金会是否建立了投资风险预警、止损和信息披露机制,是否定期对投资组合进行风险评估,风险敞口是否在可承受范围内。
投资本金与收益的归属完整性:追踪所有投资产品的本金回收、利息分红等收益是否全额、及时返回基金会法定账户,有无被截留、挪用或转入个人账户。
关联方利益输送排查:审查投资产品的发行方、管理方、托管方是否与基金会理事、监事、主要行政人员及其近亲属存在关联关系,有无通过投资进行利益输送。
财务核算与信息披露合规性:核实投资资
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