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- 2026-08-26 发布于四川
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公司保密自查报告(3篇)
第一篇
为严格落实《中华人民共和国保守国家秘密法》《中央企业商业秘密保护暂行规定》及集团总部2024年保密工作专项部署要求,我公司于2024年6月10日至6月25日组织开展全维度保密工作自查,现将自查情况报告如下。
本次自查由公司总经理牵头任组长,保密办、行政部、技术部、生产部、营销部、信息中心负责人为核心成员组成自查工作组,明确划定5个核心自查模块:涉密文件管理、商业秘密保护、信息系统保密、人员保密管理、对外合作保密,采用“部门自查+交叉检查+重点抽查”的三级核查模式,覆盖公司全部21个职能及业务部门、3个生产厂区、12个驻外办事处,累计抽查涉密及敏感文件427份、办公及生产终端设备1132台、对外合作协议219份,访谈核心岗位员工147人,核查覆盖率达100%,确保自查无盲区、无死角。
从自查整体情况来看,公司现有保密工作体系运行基本顺畅,各项制度落地成效符合预期。制度体系建设方面,公司先后修订完善《公司保密管理办法》《核心技术保密细则》《客户信息保密规范》《离职人员保密管理流程》等12项专项制度,明确国家秘密、公司核心商业秘密、普通商业秘密三级定密标准,其中核心商业秘密涵盖未公开的新品研发参数、核心生产工艺配方、项目投标底价、核心客户名录、未公开的并购重组方案等6大类37项具体内容,普通商业秘密包括内部运营数据、普通客户信息、未对外发布的人事任免通知
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