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供应商审核表
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供应商审核表
供应商名称
审核类型
□初审□复审R年审□其它
审核日期
主要产品
标准件
电话/传真
邮箱
/
地址
供应商
联系人员
我司审核人员
评分标准:
一、0分:没有制定计划、程序文件或完全未实施;
二、1-2分:有相关的程序文件和规范等,但未完全实施;
三、3-4分:有相关的程序文件和规范等,有实施但不规范,未达到实施要求;
四、5分:完全按照相关作业,且实施的效果达到要求的目标;
五、对于某一项不适用则在相应的备注栏内写“N/A”
各项审核得分:
序号
项目
最高分
实际得分
得分比率
备注
质量体系要求
文件控制
来料质量控制
过程质量控制
出货质量控制
不合格品控制
人力资源管理
设备及计量器具
设计和开发
采购与供方管理
制造过程控制管理
仓储、物流管理
数据分析与改进
环境、安全和职业健康
判定标准(得分比例):
审核结果:
合格
限期整改
不合格
实际得分比率
结果判定
≥80%
65%~80%
≤65%
□合格□限期整改
□不合格
核签
文件
制作
会签
部门
审核
批准
表单编号:LY/T4-01-098
版本:V1.0
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分类
主要内容
供应商审
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