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供应商审核表

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SERIES

供应商审核表

供应商名称

审核类型

□初审□复审R年审□其它

审核日期

主要产品

标准件

电话/传真

邮箱

/

地址

供应商

联系人员

我司审核人员

评分标准:

一、0分:没有制定计划、程序文件或完全未实施;

二、1-2分:有相关的程序文件和规范等,但未完全实施;

三、3-4分:有相关的程序文件和规范等,有实施但不规范,未达到实施要求;

四、5分:完全按照相关作业,且实施的效果达到要求的目标;

五、对于某一项不适用则在相应的备注栏内写“N/A”

各项审核得分:

序号

项目

最高分

实际得分

得分比率

备注

质量体系要求

文件控制

来料质量控制

过程质量控制

出货质量控制

不合格品控制

人力资源管理

设备及计量器具

设计和开发

采购与供方管理

制造过程控制管理

仓储、物流管理

数据分析与改进

环境、安全和职业健康

判定标准(得分比例):

审核结果:

合格

限期整改

不合格

实际得分比率

结果判定

≥80%

65%~80%

≤65%

□合格□限期整改

□不合格

核签

文件

制作

会签

部门

审核

批准

表单编号:LY/T4-01-098

版本:V1.0

供应商审核表

分类

主要内容

供应商审

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