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- 2026-09-01 发布于重庆
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公司内部审计报告模板
报告编号:[例如:IA-年份-部门缩写-序号]
报告标题:关于[被审计单位/部门名称][审计事项,例如:20XX年度财务收支情况/某项业务流程有效性]的审计报告
报告日期:[YYYY年MM月DD日]
致:[公司管理层/董事会审计委员会/相关授权领导]
发件人:[内部审计部/审计项目负责人姓名及职务]
一、审计项目概况
(一)审计对象与期间
本次审计的对象为[被审计单位/部门全称]。审计期间为[YYYY年MM月DD日]至[YYYY年MM月DD日],部分事项根据需要追溯至以前年度或延伸至审计日。
(二)审计目的与范围
1.审计目的:
本次审计旨在通过对[被审计单位/部门]在[审计期间]内的[具体审计领域,如:财务收支的真实性、合规性;内部控制制度的健全性、有效性;经营活动的效率性、效果性;特定项目的执行情况等]进行独立、客观的检查和评价,揭示存在的问题,分析原因,并提出改进建议,以促进[被审计单位/部门]加强管理、防范风险、提升绩效。
2.审计范围:
审计范围主要包括但不限于[详细描述审计涉及的业务领域、部门、流程、相关文件资料等。例如:与XX业务相关的管理制度、合同协议、会计凭证、账簿报表、会议纪要;相关人员的访谈;信息系统数据的抽样检查等]。审计过程中,我们根据重要性原则和风险评估结果,对上述范围进行了必要的调整
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