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- 2026-09-04 发布于江西
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2025年汽车行业质量部内审员质量审核管理手册
1.总则
1.1目的
汽车行业竞争日趋激烈,质量管理体系的有效运行成为企业生存与发展的关键。质量部内审员通过系统性审核,能够识别管理体系的薄弱环节,验证流程执行的一致性,并确保持续符合法规要求。本手册旨在规范2025年质量部内审员的工作流程,提升审核效率与效果,减少重复性劳动,将平均审核周期缩短至10个工作日内,同时将重大不符合项发现率维持在3%以下。通过标准化操作,实现资源优化配置,避免因审核疏漏导致的潜在质量风险。
1.2范围
本手册覆盖质量部内审员在执行质量管理体系审核全过程中的所有活动,包括审核计划的制定与批准、审核团队的组建与分工、审核证据的收集与记录、不符合项的判定与报告,以及审核结果的跟踪验证等环节。具体范围限定在质量管理体系所涉及的18个核心流程(如供应商管理、生产过程控制、产品检验等),并明确要求对关键工序的审核覆盖率不低于85%。同时,本手册适用于质量部内部所有参与审核工作的专员、主管及审核组长,外审时需作为参考依据。
1.3依据
质量部内审员工作严格遵循以下法规与标准:
1.GB/T19001-2025《质量管理体系要求》
2.IATF16949-2024《汽车生产件组织应用过程质量管理体系要求》
3.ISO9001-2015《质量管理体系要求》
4.公司内部QMS-WI-001
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