财务部2026年7月税务筹划案审核反馈函范例4篇范本.docxVIP

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财务部2026年7月税务筹划案审核反馈函范例4篇范本.docx

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财务部2026年7月税务筹划案审核反馈函范例4篇范本

财务部2026年7月税务筹划案审核反馈函范例第(1)篇

尊敬的XX有限公司:

财务部已根据2026年7月税务筹划案的相关要求,完成了对税务筹划方案的审核工作。现将审核结果及反馈意见函告如下,敬请您予以审阅并给予相应反馈。

一、审核内容概要

本次税务筹划案主要围绕企业2026年及未来年度的税务优化、合规性及风险控制展开。审核过程中,我们重点评估了以下方面:

1.税务合规性:保证各项税种申报、优惠政策适用及发票管理符合现行法律法规要求。

2.税务筹划方案可行性:评估筹划方案的实施路径、成本效益及潜在风险。

3.税务风险预警:识别可能影响企业税收负担的潜在风险点,并提出应对建议。

4.财务与税务协同性:保证财务核算与税务申报数据一致,避免信息不对称导致的税务风险。

二、审核意见及反馈

1.税务合规性方面:

企业当前经营活动中涉及的增值税、所得税、企业所得税等税种申报完整,无明显遗漏。

对于部分关联交易,建议进一步完善相关合同及凭证,以增强税务合规性。

2.税务筹划方案可行性方面:

筹划方案整体结构合理,具备较强的可操作性,但建议进一步细化实施步骤及时间节点。

部分筹划方案涉及的优惠政策适用条件尚不明确,建议与税务机关进一步沟通

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