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- 2026-09-08 发布于江苏
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金融机构风险资产分类管理制度
第一章总则
第一条为有效防控风险资产分类管理中的专项风险,规范业务操作流程,提升风险管理能力,保障公司稳健运营,结合企业实际情况,特制定本制度。通过明确风险资产分类标准、规范管理流程、强化责任落实,构建全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进的风险资产分类管理体系,防范化解潜在风险,促进业务健康发展。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工,涵盖风险资产分类管理相关的业务场景,包括但不限于信贷业务、投资业务、担保业务及其他涉及风险资产分类的经营活动。各部门及下属单位应严格按照本制度执行风险资产分类管理,确保风险资产分类工作的规范性、准确性和及时性。
第三条本制度涉及以下核心术语:
(一)“风险资产专项管理”是指公司针对风险资产分类管理的全过程管控活动,包括风险识别、分类评估、分级监控、处置处置等,旨在实现风险资产的有效管控。其外延涵盖风险资产分类标准的制定、业务流程的优化、风险监控的强化、责任考核的落实等方面。
(二)“风险资产风险”是指因风险资产分类不准确、管理不规范等因素导致的潜在损失,包括信用风险、市场风险、操作风险等。其外延包括但不限于资产质量恶化、损失事件发生、监管处罚等。
(三)“风险资产合规”是指公司风险资产分类管理活动符合相关法律法规、监管要求及内部制度的规定。其外延包括合规审查、合规培训、合规监
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