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- 2026-09-09 发布于福建
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2026年企业财务内控体系内审员认证考试指南
一、单项选择题(共20题,每题1分,共20分)
要求:请从每题的四个选项中选出最符合题意的一项。
1.根据《企业内部控制基本规范》,内部控制体系的核心目标是()。
A.提高企业运营效率
B.规避财务风险
C.保障资产安全
D.增强市场竞争力
2.在财务内控体系中,以下哪项属于控制活动?()
A.组织架构设计
B.风险评估流程
C.授权审批机制
D.内部审计职能
3.某制造业企业发现原材料采购环节存在舞弊风险,最适合采取的控制措施是()。
A.强化采购审批权限
B.定期盘点库存
C.实行集中采购
D.采购价格分段授权
4.根据《企业内部控制配套指引》,以下哪项不属于“五要素”范畴?()
A.控制环境
B.信息与沟通
C.评价与反馈
D.对舞弊的防范
5.财务报告内部控制的重点不包括()。
A.财务报告编制流程
B.资产减值计提
C.会计科目调整
D.管理层薪酬审计
6.某公司采用电子审批系统替代纸质审批,主要目的是()。
A.提高审批效率
B.增强内控可追溯性
C.降低系统维护成本
D.减少人工操作失误
7.内部控制缺陷分为几级?()
A.2级
B.3级
C.4级
D.5级
8.以下哪项不属于内部控制评价的内容?()
A
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