财务报告审核联系函详解(2篇).docxVIP

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财务报告审核联系函详解(2篇)

财务报告审核联系函详解第(1)篇

尊敬的财务报告审核部负责人:

作为一项重要的内部管理程序,我们特此致函,就即将进行的财务报告审核工作进行详细说明。本次审核旨在保证公司财务报告的准确性、完整性和合规性,以符合相关法律法规及行业标准的要求。我们将严格按照以下流程进行,并诚挚邀请贵部门积极配合。

一、审核范围及目的

本次审核将涵盖公司20XX年度的资产负债表、利润表、现金流量表及所有相关附注。重点核查收入确认、成本核算、资产减值计提、税务处理等关键环节,保证财务数据真实反映公司经营状况,并符合企业会计准则及相关政策。审核日期初步定于20XX年X月X日至X月X日,具体时间安排将根据贵部门提供的资料及需求进一步协商确定。

二、审核资料准备

为保证审核工作高效推进,请贵部门提前准备以下资料:

1.财务报表正本及电子版:包括但不限于年度财务报告、季度报表及月度快报。

2.会计凭证及相关原始单据:自20XX年1月1日至12月31日的全部记账凭证、发票、银行对账单等原始文件。

3.合同及协议副本:涉及重大投资、融资、资产处置等业务的相关合同。

4.内部审计报告(如有):过往年度的内部或外部审计结果及整改措施。

所有资料请于20XX年X月X日前以电子版形式发送至指

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