会计实操文库
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企业管理-企业所得税预缴偏低情况说明
(成本前置、费用集中、收入未确认)
致:XX税务局XX税务所
我公司【XXXX有限公司】,统一社会信用代码:【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】。针对我司【XXXX年XX季度/XX月】企业所得税预缴利润偏低、预缴税额不足产生的涉税预警问题,我司已完成全面财务、税务自查,现将本期预缴税额偏低的真实经营原因、合规依据及后续整改情况说明如下:
经自查核实,我司本期企业所得税预缴偏低并非人为调节利润、虚列成本、隐匿收入、违规少缴税款,完全属于企业经营周期错配导致的阶段性正常涉税差异。本期存在成本前置列支、费用
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