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- 2026-09-16 发布于河南
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质量体系风险评估表
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质量体系风险评估表
序号
范围
风险项目
风险描述
风险评估
风险
等级
风控目标
应对的基本措施
具体应对措施
责任单位
可能性(频率)
损失(影响)程度
可能性
等级
重要度
等级
风险
分值
小
中
大
低
高
回避
降低
分担
承受
五金仓及塑胶仓
未经检验入库
未按规定在入仓前先送QC检验确认
100%送检
出入库验收程序规范
仓库
帐物不符
收发货过程产品数量核对及登记帐目过程出错
帐务一致率99.5%
仓储管理程序实施
月度组织盘点确认
不良物料
不良物料没有及时处理
3天内处理完毕
装配部
违规操作造成品质不良
员工未依据作业规范要求实施控制
制程不良率0.7%
岗前培训
IPQC巡检
首件确认风险
量产前没有进行首件确认
合格率>98%
QC进行首件检查并填写记录。完成检查后交给上级审批等,如有问题要求车间整改。
QC部
不良品的管理
不良品未及时标识和隔离造成不良品混入
不良品贴不合格标签并隔离存放到不良品红色胶盒内,找出问题及时处理。
生管
生产计划失误风险
生产计划失误,造成缺货,或没有按客户的货期准时出货
准时交货率98%
提前注意物料的进度能否跟上,根据日产要求制定目标产量。遇到问题及时调整并跟进确保能准时出货,
车床部
设备故障风险
设备保养未按要求实施控制
设备保养率100%
设备故障5%
制定设备保养计
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