- 0
- 0
- 约1.15万字
- 约 29页
- 2026-09-16 发布于四川
- 举报
2026年公务接待自查整改报告
一、自查工作组织实施情况
本次公务接待自查整改工作,是根据中央八项规定精神及其实施细则、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市关于加强公务接待管理的最新要求,结合2025年度我单位经费审计反馈意见和群众反映的线索开展的专项治理行动。自查范围覆盖机关本级及下属X个事业单位、X个独立核算的二级单位,时间跨度追溯至2024年1月以来发生的全部公务接待事项。
自查工作自2026年2月10日启动,至3月15日结束,分为四个阶段推进:2月10日至2月20日为数据归集阶段,共调取财务凭证412册、公务接待审批单1876份、接待清单2654张;2月21日至2月28日为逐单核查阶段,由财务科牵头,抽调审计、纪检、办公室共8人组成3个核查小组,交叉复核接待事项;3月1日至3月8日为问题定性阶段,对照政策依据逐项认定问题性质并划分责任;3月9日至3月15日为汇总报告阶段,起草整改方案并报党组会审议通过。
自查方式采取账面审查与实地核实相结合:一是全面查阅会计凭证,核对原始票据、审批手续、接待清单三单是否齐全且相互印证;二是到定点接待场所调取消费明细,比对实际菜品、人数与清单记录是否一致;三是对重点疑点事项约谈经办人、审批人,共计谈话26人次;四是对外单位发函核实陪餐人员身份及接待事由真实性,共发出协查函18份,收回有效回函16份。
本次自查共梳理公务接待事项共计1264
原创力文档

文档评论(0)