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- 2026-09-18 发布于山西
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建设项目环评文件内部审核制度
内部审核是防控环评文件编制质量风险、守住编制单位信用底线的核心关口,所有对外提交的环评类技术文件(含报告书、报告表、重大变动环境影响分析、审批阶段补充说明/复核回复、公参说明材料)必须100%经过三级审核,未通过完整审核流程的文件严禁加盖单位公章、严禁报送生态环境主管部门。本制度覆盖文件编制完成到对外提交的全流程管控,所有要求均对应《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》(生态环境部令第9号)、《建设项目环境影响报告书(表)编制单位和编制人员信用管理规定》及各要素环境影响评价导则的刚性要求,不存在弹性执行空间。本制度适用于单位所有承接的建设项目环评类技术文件编制业务,涵盖工业类、生态类、规划环评包含的建设项目环评内容板块,不适用于纯规划环评、竣工环保验收调查报告的审核(此类文件另行制定专项审核制度)。所有参与环评编制、审核、用印、归档的人员必须严格遵守本制度要求,岗位调整时必须将本制度作为交接核心内容进行交底。
1审核组织架构与权责划分
环评文件审核责任不按职位高低划分,而按专业匹配度与签字权限明确权责边界,杜绝“领导签字不看内容、技术人员看内容不担责任”的权责错配问题。所有审核岗位必须具备对应的专业能力与执业资格,严禁安排无资质、无经验的人员承担核心审核职责。
1.1三级审核主体与核心权责
一级审核(项目组自审):责任主体为项目各章节编
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