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- 2026-10-01 发布于江苏
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年度预算调整正式通知8篇
年度预算调整正式通知第1篇
尊敬的____:
根据公司整体经营情况和市场环境的变化,经财务部门、业务部门及高层领导共同研究决定,特此通知年度预算调整事宜
一、调整原因
1.受宏观经济影响,原材料价格上涨,导致生产成本增加;
2.市场竞争加剧,部分产品售价下降,收入预期降低;
3.公司战略调整,部分业务范围调整,导致预算分配发生变化。
二、调整内容
1.生产成本预算调整:调整幅度为10%,主要用于原材料采购、人工成本等方面;
2.产品销售收入预算调整:调整幅度为5%,主要用于调整产品售价、优化产品结构等方面;
3.营销费用预算调整:调整幅度为8%,主要用于市场推广、销售团队建设等方面;
4.研发费用预算调整:调整幅度为5%,主要用于新产品研发、技术升级等方面;
5.财务费用预算调整:调整幅度为2%,主要用于利息支出、汇兑损失等方面。
三、实施时间
本次预算调整自____年____月____日起生效。
四、相关工作要求
1.各部门根据调整后的预算,重新制定本部门的财务计划和工作计划;
2.各部门应加强成本控制,提高资金使用效率;
3.各部门应密切关注市场变化,及时调整业务策略。
敬请各部门予以高度重视,严格按照调整后的预算执行。如有疑问,请及
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