2026年医院审计工作总结及下一步工作计划
一、2026年医院审计工作开展情况
2026年,我院审计工作严格遵循《卫生健康系统内部审计工作规定》《公立医院内部审计指引》要求,聚焦医院高质量发展核心目标,以“风险防控、效益提升、规范管理”为导向,全年共完成各类审计项目127项,同比2025年增长18.7%;累计核查资金规模23.68亿元,发现各类问题192个,推动完成问题整改184个,整改完成率95.8%;通过审计核减不合理支出、追回违规资金、优化业务流程合计为医院创造直接经济效益3217.6万元,较上年提升22.3%,有效发挥了内部审计的“经济体检”和“风险防火墙”作用。
(一)预算执行与财务
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