cnas监督评审报告.doc

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编号: 监督评审报告 一、评审概评审类型 (监督评审(第 次) (增加分(其他: 评审领域 ((QMS (EMS (OHSMS (FSMS (其他 ) (产品 ((一般产品 (有机产品 (GAP (ISMS (其他 ) (人员 ((审核员 (检查员 (其他 ) (SPCA (其他 评审(文件评审: 年 月 日至 年 月 日 (办公室评审 年 月 日至 年 月 日(见证评审:详见部分四“见证评审概述”(适用时) 评审目 (保持认可资格 (重大变更时,确认认证机构能按CNAS认可规范要求运行其管理体系(其他: 评审依据 (CNA认可规范文件(版次: ) (受评审方质量体系文件(版次: ); (其他: 评审范围 (部门活动 (已经获得认可业务范围业务:(其他: 办公室评审组成员及其资格 姓名 职务 资格 二、受评审方基本情况机构名称文件评审 受审核方文件: (受评审方质量管理体系文件的结构、 文件评审结论: (与相关认可规范的要求的符合性,对认证机构运作的过程和活动的覆盖情况,存在的主要问题和纠正及其验证的情况。) (详见“文件评审报告”) 四、见证评审组织名称 评审时间 认证 见证评审组成员 1 2 3 评审结论: (审核组能力情况,与CNAS认可规范或相关标准、规范性文件的符合情况,与认证机构的程序的符合情况,存在的主要问题和纠正及其验证的情况。) (详见“见证评审报告”) 五、综述评审本次评审抽样方案及数量(含审核档案人员档案和情况) 本次评审抽样方案及数量认证机构变化情况组织结构、人员、文件、领域、数量(符合 (基本符合 (不符合 公开公平性,非歧视性,在认可范围内运作 (符合 (基本符合 (不符合 公正性维护的有关规定,公正性结构组成以及工作机制与开展状况(符合 (基本符合 (不符合 财务稳定性,认证引发责任的处理 (符合 (基本符合 (不符合 分包的管理 (符合 (基本符合 (不符合 质量管理体系,质量目标及其实施与考核状况(符合 (基本符合 (不符合 内审及管理评审的实施时间、过程、符合性、有效性(符合 (基本符合 (不符合 保密 (符合 (基本符合 (不符合 申诉、投诉和争议的处理 (符合 (基本符合 (不符合 认证机构能力分析与评价系统的建立与运行以及认证业务范围管理(包括审核员、技术专家、各类认证管理人员的能力准则和资格要求,审核员、技术专家、各类认证管理人员的选择、评价、使用、监视、考核与培训及相关记录的管理与更新) (符合 (基本符合 (不符合 认证实施(包括认证申请与合同评审 ,审核组的选择与培训,任务分配,与受审核方的沟通,审核计划的编制与审核组的能力,审核的实施 ,认证决定) (符合 (基本符合 (不符合 授予、保持、扩大、缩小、暂停、撤销认证范围的管理 (符合(基本符合 (不符合 监督审核与复评的实施 (符合 (基本符合 (不符合 上次评审不符合、的及对机构改进能力的评价 六(一)、评审结论,包括认可的认证领域和认证业务范围(管理体系适用) 综述: ( 符合 ( 基本符合 ( 不符合 ( 有条件符合,说明: 六(二)、评审结论,包括认证方案和产品认证业务范围的描述(产品适用) 综述: ( 符合 ( 基本符合 ( 不符合 (

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