安全检查与事故隐患整改制度.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
安全检查与事故隐患整改制度 1 目的 为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针,加强现场生产安全管理,确保安全责任目标的实现,特建立安全检查与事故隐患整改制度。 2 范围 适用公司安全生产。 3内容 3.1总则 3.1.1检查周期 3.1.1.1生产技处负责组织相关人员安全检查每月不少于1次。 3.1.1.2分厂、工段组织内部安全检查,每周进行1次。 3.1.1.3各部门组织内部安全检查每月不少于1次。 3.1.1.4生技处、生产工段、班组负责日常的安全检查。 3.2事故隐患分析原则 3.2.1根据事故隐患的主体,认定质量事故隐患、设备事故隐患和人身伤亡事故隐患。 3.2.2根据事故隐患产生的原因,确定物因事故隐患和人因事故隐患。 3.2.2.1物因事故隐患——由于物的不安全状态而产生的隐患。 3.2.2.2人因事故隐患——由于人的不安全思想和不安全行为而产生的隐患。 3.2.3根据事故隐患可能造成事故的后果,确定一般事故隐患、重大事故隐患和特大事故隐患。 3.3事故隐患排查与整改 3.3.1事故隐患由生技处牵头,协同相关部门落实整改。 3.3.2一般事故隐患由生技处下达“隐患整改通知书”,提出整改措施,落实整改期限和整改责任人,并由整改责任人签收,整改责任人必须在规定的期限内完成整改工作,并于整改完工后壹日内将“隐患整改通知书”交生技处,由生技处负责备案。对于不能及时完成整改的事故隐患应及时书面报告部门负责人。 3.3.3重大以上事故隐患按下列流程进行处理: 3.3.3.1根据“以人为本,安全第一”的原则,停止一切可能诱发事故发生的生产活动, 3.3.3.2立即向公司安委会主任和上级有关部门汇报。 3.3.3.3公司安委会主任牵头成立事故隐患整改领导小组,针对隐患问题研究采取防止事故发生的防范措施,制订整改计划。 3.3.4事故隐患整改应坚持“三定、四不推”原则,即“三定”:定人员、定时间、定措施;“四不推”:个人不推给班组、班组不推给工段、工段不推给职能部门、职能部门不推给公司。 3.3.5事故隐患未整改到位之前,要加强对隐患点的监控(悬挂隐患警示牌等)。 3.3.6因限于物质技术条件一时不能解决的,应订出计划,按期解决,要做到有计划、有步骤地落实整改措施,逐步清除一切不安全因素。 3.3.7对事故隐患进行分析,摸索处理事故隐患规律,避免事故隐患的重复发生。 3.3.8事故隐患整改后,生技处要及时对整改的质量情况进行检查,对认真整改的予以表扬;对未按期进行整改的或整改不力的由公司安委会根据情节轻重给予相应的行政处分和经济处罚。 4相关资料(附件) 4.1各级安全检查内容; 5附则 5.1本制度由生技处起草并归口管理。 5.2本制度自下发之日起实施。 附: 安全检查基础管理内容梳理 一、公司一级检查项目内容 序号 检查内容 检查方式 检查要求 1 检查各部门安全活动、安全培训是否正常规范的开展 到部门进行记录抽查 班组安全会议每周1次,工段2次,部门不少于1次,且集团公司下发的安全通报和公司月度司安委会精神是否进行传达并要求每位员工都要谈感想、谈认识 2 新进员工和转岗员工的受训情况 抽查记录 确保三级教育和师徒培训后员工能够达到理想的受训效果 3 检查公司各项制度是否执行 抽查记录和人员提问 以检查停送电制度执行情况为重点和对现场人员提问相关的《安全操作规程》和“四不伤害”防护卡内容 4 检查生产现场人员是否存在习惯性违章行为 现场查看 查看生产现场岗位人员在操作中是否存在习惯性违章行为以及“三违现象” 5 检查现场安全警示标识是否齐全、有效 现场查看 危险源地点是否悬挂安全标识进行确认,根据危险类别进行安全告知 6 检查现场安全防护措施是否到位 现场查看 查看灭火器装置是否合理、齐全、有效,油库是否配置沙箱,消防栓配置是否合理、有效 7 检查特种设备使用情况 现场查看 检查特种设备操作人员是否取证上岗,设备各安全保护设施是否有效 8 电气线路检查 现场查看 查看线路布置是否合理,接线牢固,接地正常,线路是否老化 9 检查现场楼梯、爬梯、通道情况 现场查看 查看楼梯、爬梯是否牢固可靠,查看受腐蚀情况,栏杆防护高度是否符合标准,通道是否通畅,照明是否良好 10 重点危险源作业情况 抽查记录和人员提问 审批手续是否齐全,安全防护措施是否到位,应急预案是否制定,作业人员安全要求是否告知 11 检查设备检修安全落实情况 现场查看 检查在设备检修前是否进行安全告知,并对在检修过程中存在的安全隐患点安全技术方案是否到位 12 检查现场人员作业情况 现场查看 检查公司、外委单位人员是否正确穿戴劳保用品,作业时是否按照制度要求执行 13 检查现场设备运行情况,设备

文档评论(0)

文档专家 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档