太太药业TB-SD-009V1外贸流程.docVIP

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太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—销售管理 业务名称:健康外贸流程 文档号:TB_SD_009_V1 版本号:1.0 作 者: 梁瑛 保存日期: 2003年5月12日 参考资料: 状 态: 交付签字: 发布日期: 2003年5月14日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月12日 目录 1 外贸流程 4 1.1 外贸流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 7 1.1.5 特殊情况说明 8 1.1.6 业务流程确认 8 2 术语与名词解释 9 外贸流程 外贸流程 流程概述 概要描述:本流程主要描述了出口产品的流程 参 与 者:帖鹰、汤凌志、梁瑛 输 入:客户要货申请 输 出: 控 制 点:市场部审核、生产部安排生产、客帐部通知、储运部发货 执行地点:分部、市场部、生产部、客帐部、储运部 执行时间:客户提出要货意向 主要职责:外贸出品产品的流程 流程接口: 业务改进 现 状:海外分部根据客户订货合同等填写要货申请传真市场部,经市场部审核后转客帐部。客帐部根据要货申请向生产部下达生产计划,由生产部安排生产。储运部验收入库后通知客帐部,由客帐部将库存情况转市场部。市场部根据库存情况填写发货通知转客帐部安排发货。客帐部填写发货通知单,经分管会计审核(是否超信用额、数期)、客帐部经理审批、销售副总审批后转储运部发货。储运部发货并填写确认书及报关单据。客帐部根据确认书及报关单据等入帐。 主要不足:纸面操作比较多,部门之间沟通环节比较多,周期比较长 未来流程:海外分部根据客户订货合同等填写要货申请传真市场部,经市场部审核后转客帐部。客帐部根据要货申请向生产部下达生产计划,由生产部安排生产。储运部验收入库后通知客帐部,由客帐部将库存情况转市场部。市场部根据库存情况填写发货通知转客帐部安排发货。客帐部填写发货通知单,经分管会计审核(是否超信用额、数期)、客帐部经理审批、销售副总审批后转储运部发货。储运部发货并填写确认书及报关单据。客帐部根据确认书及报关单据等入帐。 主要变化:系统内操作 业务流程 流程编号:TB-SD-009V1 流程名称:外贸流程 作者:梁瑛 业务流程说明 流程描述 :外贸流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 SD-009-001 客户要货意向 客户提出要货意向 客户 SD-009-002 审核并填写申请单 分部审核并填写要货申请单 分部人员 获知客户要货意向 SD-009-003 接收并审核要货申请 市场部接收并审核要货申请 市场部 收到要货申请单 SD-009-004 下达生产计划 客帐部根据市场部审核意见向生产部下达生产计划 客帐部 收到市场部审核的要货申请单 SD-009-005 安排生产 生产部根据客帐部下达的生产计划安排生产 生产部 收到生产计划 SD-009-006 收货入库并转南山仓库 储运部收货入库并转南山仓库 储运部 产成品 SD-009-007 根据库存通知市场部 客帐部根据库存通知市场部产成品入库情况 客帐部 产成品入库完毕 SD-009-008 填写并审核发货通知 市场部根据库存情况填写并审核发货通知 市场部 收到客帐部通知 SD-009-009 填写发货通知单 客帐部根据市场部发货申请填写发货通知单 客帐部 收到发货通知单 SD-009-009 会计审核欠款 客帐部帐务会计审核客户欠款是否超数期、信用额度 帐务会计 收到发货通知单 SD-009-011 客帐经理审批 如超数期、信用额度是否可以发货 客帐经理 冻结订单审批单 SD-009-012 销售副总/销售总监审批 如超数期、信用额度是否可以发货 销售副总或销售总监 冻结订单审批单 SD-009-013 发货并填写确认书及报送单据 储运部根据审批同意的发货通知发货并填写确认书及报送单据 储运部 审批同意的发货通知 SD-009-014 根据确认书、报关单据进行财务处理 客帐部根据确认书及报关单据进行相应的财务处理 财务会计 货物发出 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号:TB-SD-009V1 流程名称:外贸流程 流程编制人员:SD小组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 6 密件:仅供太太药业内部使用 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称,之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”,确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档,需前三位人员确认,此时应将第四行的内容清空;

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