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- 2017-09-11 发布于江苏
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上海市会计学会课题之
关于企业内部控制体系问题的研究
上海立信会计学院
目 录
引言 3
本课题的研究背景和意义 3
本课题的研究框架和结论 4
第一章 内部控制的产生、发展和国际比较 6
第一节 内部控制的产生和发展 6
一、国外内部控制的产生和发展 6
二、我国内部控制的产生和发展 10
第二节 内部控制的最新进展 12
一、内部控制向风险管理拓展 12
二、内部控制目标集中于财务报告的可靠性 12
第三节 内部控制的国际比较 14
一、美国的内部控制 14
二、其他国家或地区的内部控制概况 14
第二章 企业管理中内部控制的思想和运用 17
第一节 企业管理对内部控制的要求 17
一、企业管理中内部控制随处可见 17
二、企业管理对内部控制的要求日益提高 17
第二节 内部控制完善对企业管理的促进 18
一、内部控制涉及到企业的各个环节 18
二、良好的内部控制能够促进企业管理的水平 18
第三节 企业管理制度与内部控制的衔接和融合 20
一、内部控制是企业管理资源的重新整合 20
二、内部控制是要素、结构和框架 20
三、内部控制是软控制和硬控制相结合 21
四、内部控制应与现有管理体制相适应 21
五、内部控制更多突出财务报告可靠性的目标 21
第三章 审计风险中内部控制的检查和评价 22
第一节 审计责任与内部控制的检查和评价 22
一、审计业务
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