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- 2017-09-09 发布于河北
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关于我国企业内部控制的强化策略探析
BAIDU_CLB_singleFillSlot(10979);中国论文联盟www.LWLM.com编辑。
论文 关键词:内部控制制度 内部审计 风险控制
论文摘要:本文分析了我国 企业 内部控制制度存在的问题,并提出了强化我国企业内部控制的策略,以期为企业管理者制定决策及企业的良性 发展 提供借鉴。
早在1934年,美国《证券交易法》中就提出了“内部 会计 控制”的概念。到1985年6月,美国COSO委员会(全国虚假财务报告委员会下属的发起人委员会)在《企业风险管理控制框架》中将内控目标界定为四类:战略目标、经营目标、报告目标以及合规目标。2002年,针对“安然”、“世界通讯”等财务欺诈事件,美国众议院 金融 服务委员会主席奥克斯利和参议院银行委员会主席萨班斯联合出台了《2002年公众公司会计改革和投资者保护法案》,该法案又被称作《2002年萨班斯-奥克斯利法案》(简称《萨班斯法案》或《SOX法案》),该法案是美国证券立法以来最具影响力的法案,它的目标是提高财务报告内部控制的有效性,加强财务报告内部控制的可靠性,增加财务信息的透明度。
我国企业内部控制制度的发展
随着改革开放的深入,我国企业迫切需要建立 现代 企业制度,企业的内部控制制度越来越重要。1996年我国颁布了《独立
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