加快发展 规范管理——中国内部审计挤会会长和副会长谈内部审计.pdfVIP

加快发展 规范管理——中国内部审计挤会会长和副会长谈内部审计.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
鲍国明,经济学硕士、教授,享受国务院特殊津贴的专家。因工作需 要,1999年 由南开大学会计系调入审计署工作,先后任审计署干部培训 中心副主任、主任,行政事业审计司司长。现任中国内部审计协会副会长 兼秘书长。 , 近年来,在审计署的正确领导下,中国内部审计协会紧紧团结和依靠 广大会员单位,从深化理论和经验交流,制定和推广 内部审计准则;分行 业和部门深入调研,抓典型引路;加大对外宣传,提升内部审计影响等方 面着手,致力于推进 内部审计职业化建设和内部审计的转型与创新发展, 做了大量卓有成效的工作。 协会第六届理事会组成后,协会办事机构在新一届理事会和余效明 会长的领导下,我们将按照 “加快发展,规范管理”的基本方针,秉着 继承与发展并重、持续不断创新的原则,按照 ‘协会 2011年至2015年 工作规划 制定的目标,着力推进 内部审计事业的发展。一是努力为内 部审计工作发展营造更加 良好的外部环境。一方面是要加强与政府部 门 和立法机构的联系和沟通 ,积极争取法规政策支持,特别是要积极争取 审计机关支持,为内部审计的职业化奠定法规基础,赢得更为广阔的发展空间。另一方面,要通过各种宣传方 式和举办各种高水平、高质量的活动来扩大内部审计在社会的影响力,提升内部审计的地位和美誉度,让社会 各界更多了解内部审计职业的新思想、新理念;让企业、单位的更多领导认识内部审计在防范风险、加强管理、 实现发展 目标中无可替代的重要作用。二是深入调查研究,以典型引路,加强对 内部审计工作的指导和引领。 2008年 ,协会发布了 国有企业 内部审计发展报告 ,不久前,协会发布了 党政部门内部审计发展报告 。这 两个 “调研报告”为政府决策和社会有关部门的研究提供了重要参考资料,对如何引领 内部审计工作的下一步 发展提供了依据 ,是协会发挥指导、服务作用的具体体现。今后,我们将继续加大分行业和部门的调研力度。目 前,我们对民营企业的调研正在筹划和积极推进当中,争取今年能够出台 民营企业 内部审计发展报告 。此外, 我们还计划开展50家国有企业 内部审计典型先进经验的总结推广 ,以典型经验指导深化 内部审计的发展。三是 继续深化理论和经验的交流研讨 ,扩大研究成果的利用 。要做好 内部审计重要理论课题的选题与研究工作,起 到理论先行指导实践和实践经验提炼上升到理论认识的重要作用。召开重要课题研究成果发布会,提供研究成 果交流共享的平台,推进研究成果的深化利用。四是完善内部审计准则体系、加强内部审计质量评估工作,进 一 步推进 内部审计工作的规范化。五是更广泛地发挥 内部审计协会交流平台的作用,服务于 内部审计事业和会 员单位 。通过各种宣传手段、举办多种形式的职业教育培训、充分发挥专门委员会的作用、多方面的国际交流 和形式新颖的会员之家活动等,提供平台、利用平台、最大限度地发挥平台效用,使广大内部审计人员有更多 的机会、更广泛的空间学习、交流和提升。六是坚持以加强党建工作统领协会秘书处工作全局。继续推进学习 型协会建设,以严格 内部管理、健全各项制度为手段,优化队伍结构,全面提升工作人员素质。今年将迎来党 的十八大召开 ,我们要以此为契机,通过全面加强协会党建工作促进协会业务工作的深入开展,形成党建工作 与业务工作的互促共进 ,协调发展。 协会工作离不开广大会员单位和有关专业机构的大力支持与帮助。过去的成绩是我们共同努力的结果,今后 的发展更需要我们共同去奋斗。衷心感谢广大会员一如既往地对协会工作的关心与支持 !让我们继续携手并肩,朝 着我们共同的理想和 目标拼搏前进! 佟吉禄,历任辽宁省邮电管理局副局长,辽宁省邮政局副局长,中国联合 通信有限公司总会计师、副总经理 。现任 中国联合网络通信集团有限公司董事、 副总经理 、党组成员。 内部审计工作肩负着为企业保驾护航、服务公司持续健康发展的历史使 命。企业内部审计理念的延伸和思考应该从以下几方面展开:一是深人业务和 管理。内部审计应以帮助实现组织 目标,增加价值为己任。审计 目标及风险控 制是内部审计的出发点和归宿,对经营活动的深刻了解是对症下药的前提 ,因

文档评论(0)

fengyu11 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档