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鲍国明,经济学硕士、教授,享受国务院特殊津贴的专家。因工作需
要,1999年 由南开大学会计系调入审计署工作,先后任审计署干部培训
中心副主任、主任,行政事业审计司司长。现任中国内部审计协会副会长
兼秘书长。 ,
近年来,在审计署的正确领导下,中国内部审计协会紧紧团结和依靠
广大会员单位,从深化理论和经验交流,制定和推广 内部审计准则;分行
业和部门深入调研,抓典型引路;加大对外宣传,提升内部审计影响等方
面着手,致力于推进 内部审计职业化建设和内部审计的转型与创新发展,
做了大量卓有成效的工作。
协会第六届理事会组成后,协会办事机构在新一届理事会和余效明
会长的领导下,我们将按照 “加快发展,规范管理”的基本方针,秉着
继承与发展并重、持续不断创新的原则,按照 ‘协会 2011年至2015年
工作规划 制定的目标,着力推进 内部审计事业的发展。一是努力为内
部审计工作发展营造更加 良好的外部环境。一方面是要加强与政府部 门
和立法机构的联系和沟通 ,积极争取法规政策支持,特别是要积极争取
审计机关支持,为内部审计的职业化奠定法规基础,赢得更为广阔的发展空间。另一方面,要通过各种宣传方
式和举办各种高水平、高质量的活动来扩大内部审计在社会的影响力,提升内部审计的地位和美誉度,让社会
各界更多了解内部审计职业的新思想、新理念;让企业、单位的更多领导认识内部审计在防范风险、加强管理、
实现发展 目标中无可替代的重要作用。二是深入调查研究,以典型引路,加强对 内部审计工作的指导和引领。
2008年 ,协会发布了 国有企业 内部审计发展报告 ,不久前,协会发布了 党政部门内部审计发展报告 。这
两个 “调研报告”为政府决策和社会有关部门的研究提供了重要参考资料,对如何引领 内部审计工作的下一步
发展提供了依据 ,是协会发挥指导、服务作用的具体体现。今后,我们将继续加大分行业和部门的调研力度。目
前,我们对民营企业的调研正在筹划和积极推进当中,争取今年能够出台 民营企业 内部审计发展报告 。此外,
我们还计划开展50家国有企业 内部审计典型先进经验的总结推广 ,以典型经验指导深化 内部审计的发展。三是
继续深化理论和经验的交流研讨 ,扩大研究成果的利用 。要做好 内部审计重要理论课题的选题与研究工作,起
到理论先行指导实践和实践经验提炼上升到理论认识的重要作用。召开重要课题研究成果发布会,提供研究成
果交流共享的平台,推进研究成果的深化利用。四是完善内部审计准则体系、加强内部审计质量评估工作,进
一 步推进 内部审计工作的规范化。五是更广泛地发挥 内部审计协会交流平台的作用,服务于 内部审计事业和会
员单位 。通过各种宣传手段、举办多种形式的职业教育培训、充分发挥专门委员会的作用、多方面的国际交流
和形式新颖的会员之家活动等,提供平台、利用平台、最大限度地发挥平台效用,使广大内部审计人员有更多
的机会、更广泛的空间学习、交流和提升。六是坚持以加强党建工作统领协会秘书处工作全局。继续推进学习
型协会建设,以严格 内部管理、健全各项制度为手段,优化队伍结构,全面提升工作人员素质。今年将迎来党
的十八大召开 ,我们要以此为契机,通过全面加强协会党建工作促进协会业务工作的深入开展,形成党建工作
与业务工作的互促共进 ,协调发展。
协会工作离不开广大会员单位和有关专业机构的大力支持与帮助。过去的成绩是我们共同努力的结果,今后
的发展更需要我们共同去奋斗。衷心感谢广大会员一如既往地对协会工作的关心与支持 !让我们继续携手并肩,朝
着我们共同的理想和 目标拼搏前进!
佟吉禄,历任辽宁省邮电管理局副局长,辽宁省邮政局副局长,中国联合
通信有限公司总会计师、副总经理 。现任 中国联合网络通信集团有限公司董事、
副总经理 、党组成员。
内部审计工作肩负着为企业保驾护航、服务公司持续健康发展的历史使
命。企业内部审计理念的延伸和思考应该从以下几方面展开:一是深人业务和
管理。内部审计应以帮助实现组织 目标,增加价值为己任。审计 目标及风险控
制是内部审计的出发点和归宿,对经营活动的深刻了解是对症下药的前提 ,因
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