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- 2017-09-02 发布于安徽
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财务与会计
基于财务报告的内部控制缺陷披露影响因素研究*
○ 田高良 齐保垒 李留闯
摘要 本文以 2008 年深市 494 家披露内部控制自我 的基础上,对内部控制缺陷展开研究,是对内部控制研
评价报告的公司为研究样本,构建了一个关于内部控制 究的进一步细化。(2) 分析了影响公司内部控制缺陷存
缺陷披露的概念模型,使用 L o g i t 回归分析验证内部控 在和披露的因素,让理论界和实务界开始重视内部控制
制缺陷披露的影响因素。研究发现,存在内部控制缺陷 缺陷研究。(3) 2 0 10 年 4 月2 6 日财政部发布内部控制实
的公司一般经营更加复杂,存在的会计风险更高,内部 施路线图,要求在2 0 11 年 1 月1 日,我国在境内外同时
控制建设相对更不完善 ;经历审计师变更和财务报告重 上市的公司开始执行内部控制指引;2 0 12 年 1 月1 日,
述的公司更可能披露内部控制缺陷。另外,聘请的审计 国内上市的公司开始执行内部控制指引。这说明对内部
师质量越高,披露内部控制缺陷的可能性越小。
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