常铝股份:关于对公司关联方资金往来审核报告(2009年度) 2010-03-30.pdfVIP

常铝股份:关于对公司关联方资金往来审核报告(2009年度) 2010-03-30.pdf

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江苏常铝铝业股份有限公司 关联方资金往来审核 2009 年度 关于对江苏常铝铝业股份有限公司 关联方资金往来审核报告 信会师报字(2010 )第 10763 号 江苏常铝铝业股份有限公司董事会: 我们审计了贵公司 2009 年度财务报表并出具了信会师报字 (2010 )第 10761 号《审计报告》,在此基础上我们对贵公司披露的 关联方资金往来进行了审核。 贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来情况 与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认 为必要的资料。我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委 员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号)的规定披露了关联方资金往来情况进行专项审核,并发 表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国 注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工 作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来情况是否 不存在重大错报获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序,以获取 有关关联方资金往来情况披露的相关证据。选择的审核程序取决于我 们的判断,包括对由于舞弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送 关联方资金往来情况重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们 考虑与向监管部门报送关联方资金往来情况相关的内部控制,以设计 恰当的审核程序,但目的并非对内部控制有效性发表意见。 我们对贵公司与关联方资金往来情况实施了相关调查,查阅了有 关资料、会计凭证、核对账簿记录等我们认为必要的审核程序。 现将审核情况说明如下: 一、2009 年内,大股东及其附属企业非经营性占用公司资金发 生额为 0.00 元;截至 2009 年 12 月 31 日余额(未扣除已计提的坏账 准备)为 0.00 元。 二、2009 年内,大股东及其附属企业与公司经营性资金往来发 生额为 0.00 元;截至 2009 年 12 月 31 日余额(未扣除已计提的坏账 准备)为 0.00 元。 三、2009 年内,其他关联方与公司非经营性资金往来发生额为 0.00 元;截至 2009 年 12 月 31 日余额(未扣除已计提的坏账准备) 为 0.00 元。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:钱志昂 中国注册会计师:陈蕾 中国·上海 二〇一〇年三月二十九日

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