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- 2017-08-29 发布于安徽
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远程与继续教育学院
专科毕业实习、实践报告
题 目:浅谈完善事业单位内部会计控制制度
学习中心: 云南学习中学
学 号: 95
姓 名: 徐 延 飞
专 业: 会 计 学
2010 年 8 月 15 日
目 录
一 内部会计控制制度的意义 2
二 事业单位内部会计控制存在的问题 3
(一) 单位负责人对内部会计控制制度的重要性认识不足 3
(二) 内部会计控制人员缺乏职业道德和应有的素质 3
(三) 会计信急失真 3
(四) 职责分工不明 3
(五) 会计核算不规范 4
三 事业单位内部会计控制制度完善措施 5
(一) 加强培训,强化单位领导的内部会计控制意识 5
(二) 健全法规、保障督核体系健康有效 5
(三) 实行授权批准控制制度,明确内部会计责任 5
(四) 明确职责分工和程序方法 6
(五) 完善内部会计控制制度,强化会计监督职能 6
(六) 实施事业单位预算控制 6
(七) 强化内部审计工作 6
四 结语 8
五 致谢 9
浅谈完善事业单位内部会计控制制度
中文摘要
文章论述了要充分发挥会计的职能作用,必须建立建全内部会计控制制度,形成完善的内部牵制和监督约束机
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