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- 2017-08-27 发布于湖南
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物业管理有限公司文件
行政文2012第(001)号
物业管理有限公司财务报账制度
为规范公司财务管理,完善公司收支管理制度,现制定公司财务收支制度。
一、公司主管财务的副总经理为最终签批人。
二、公司所有支出均实行预报预批制度,财务支出人应事前向有权人申报。
三、公司报账手续应该有经办人、项目经理、公司主管财务副总经理分别签字。
四、借款
1.借款人首先填写借款单,注明:借款用途、金额、部门、借款人。
2.填写好的借据,由部门经理签字确认,公司财务负责人员、主管财务副总经理审批同意后,由公司出纳核实,给予办理付款手续。
报销
1.报销人(经办人)持粘贴好的报销票据,(报销业务须填写粘贴单,写明内容、张数、金额、经办人)经部门负责人、财务负责人签字后,报主管财务总经理签字批准报销。
2.票据中含采购物资的,经办人应于发票后附采购明细单,上注明供应商地址、电话、经办人姓名。采购前先填写采购申请单,由总经理审批后方可采购。
3.部门负责人对报销事项的真实性负责,稽核出纳对票证的合法性、合理性负责,并对有关票证询价,发票的真实性由经办人负责。
4.出纳应坚持“前款不清,后款不报”的原则,报销人所报销款项应首先冲减其借款,不足部分应用现金补足,凡不能及时结清余款的,应书面说明原因,由部门经理核实后,并经主管财务副总经理批准。未结清余款,又不能说明理由的,财务人员有权在其工资内扣回,未扣完的,
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