内审计划表格.docVIP

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审核实施计划 编号:XY/JL-32 审核目的: 审核覆盖产品: 审核依据: □GB/T9001-2000idt ISO9001:2000 □适用的法律法规 □公司质量手册第一版级质量管理体系的其他文件。 □顾客投诉 主要审核内容: 被审核部门: 审核时间: 年 月 日— 月 日 审核组长: 小组成员: 现场审核对被审核方人员要求: 首、末次会议:公司总经理或其代表即与审核有关的管理人员参加。 按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。 年度审核实施计划 编号:2006-1 审核目的: 被审核部门: 审核内容: 审核依据: □GB/T9001-2000idt ISO9001:2000 □适用的法律法规 □公司质量管理体系文件。 □顾客投诉 □其他要求 审核方法: □集中全面审核; □局部部门审核 □区域性系统审核; □其他形式审核 审核时间: 年 月 日 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 审核实施计划 编号:XY/JL-32 首次会议: 月 日 时 分 日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 月 日 办公室 生产部 供应部 销售部 审核组会议: 月 日 技术部 质检部 水利工程部 末次会议: 备注

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