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图4-??43 采购结算表(一) 4.5.7 未开发票退货业务 4.5.8 已开发票退货业务 (1)退货时,在库存系统中填制红字入库单。(2)收到退货发票时,在采购系统中填制采购发票。(3)在采购系统中,执行采购结算(自动结算)。(4)账套备份。 图4-??44 采购入库单(五) 4.5.8 已开发票退货业务 图4-??45 红字采购专用发票 4.5.8 已开发票退货业务 图4-??46 采购结算表(二) 4.5.8 已开发票退货业务 4.5.9 暂估成本 (1)在库存系统中,填制并审核入库单。(2)在存货系统中,录入暂估入库成本。(3)在存货系统中,执行正常单据记账。(4)在存货系统中,生成凭证(暂估记账)。(5)账套备份。 图4-??47 采购入库单(六) 4.5.9 暂估成本 图4-??48 采购入库单成本成批录入 4.5.9 暂估成本 4.5.10 收到发票 (1)在采购系统中,填制采购发票(可拷贝采购入库单)。(2)在存货系统中,执行单据结算。(3)应付款系统。(4)在存货核算系统中,结算成本处理。(5)在存货系统中,生成凭证(红字回冲单、蓝字回冲单)。(6)在采购系统中,查询暂估入库余额表,如图4-57所示。(7)账套备份。 图4-??49 采购专用发票(五) 4.5.10 收到发票 图4-50 结算选单(二) 4.5.10 收到发票 图4-51 付款凭证 4.5.10 收到发票 图4-52 暂估处理查询 4.5.10 收到发票 图4-53 暂估结算表 4.5.10 收到发票 图4-54 查询条件(二) 4.5.10 收到发票 图4-55 蓝字回冲单记账凭证 4.5.10 收到发票 图4-57 暂估入库余额表 4.5.10 收到发票 4.5.11 总账处理 (1)凭证审核。(2)记账处理。(3)总账查询。(4)账套备份。 (1)凭证审核。 1)用“002”用户重新注册“企业门户”。2)单击【确定】按钮,开始审核凭证。 图4-58 凭证审核(一) (1)凭证审核。 (2)记账处理。 1)选择企业门户中财务会计标签的“总账”→“凭证”→“记账”命令,弹出“记账”对话框。2)具体分三步进行:①选择科目;②单击【下一步】按钮,作记账报告;③再单击【下一步】按钮,弹出“期初试算结果平衡表”窗口,待“试算结果平衡”后单击【确定】按钮开始记账。3)系统提示“记账完毕!”单击【确定】按钮,记账完成。 图4-59 记账(一) (2)记账处理。 (3)总账查询。 1)选择企业门户中财务会计标签的“总账”→“账表”→“科目账”→“余额表”命令,弹出“发生额及余额查询条件”对话框。2)选择月份后,单击【确定】按钮,打开“发生额及余额表”窗口,如图4-??60所示。 图4-??60 发生额及余额表(一) (3)总账查询。 图4-16 应付单据列表 (8)财务部门确认应付账款。 图4-17 应付单据审核报告 (8)财务部门确认应付账款。 图4-18 制单查询 (8)财务部门确认应付账款。 图4-19 采购发票制单 (8)财务部门确认应付账款。 图4-20 采购专用发票生成记账凭证 (8)财务部门确认应付账款。 (9)账表查询。 1)在采购系统中,订单执行统计表如图4-21所示。2)在采购系统中,到货明细表如图4-22所示。3)在采购系统中,入库明细表如图4-23所示。4)在采购系统中,采购明细表如图4-24所示。5)在库存系统中,库存台账如图4-25所示。6)在存货系统中,收发存汇总表如图4-26所示。 图4-21 订单执行统计表(一) (9)账表查询。 图4-22 到货明细表 (9)账表查询。 图4-23 入库明细表 (9)账表查询。 图4-24 采购明细表 (9)账表查询。 图4-25 库存台账 (9)账表查询。 图4-26 收发存汇总表 (9)账表查询。 4.5.4 现付采购款业务 (1)在库存管理系统中直接填制并审核采购入库单。(2)在采购管理系统中填制采购专用发票并进行现结处理。(3)账套备份。 图4-27 采购入库单(二) 4.5.4 现付采购款业务 图4-28 采购专用发票(二) 4.5.4 现付采购款业务 图4-29 已结算采购专用发票(二) 4.5.4 现付采购款业务 4.5.5 采购业务运费处理 (1)在库存管理系统中直接填制并审核采购入库单。(2)在采购管理系统中填制采购专用发票。(3)在采购管理系统中填制运费发票。(4)手工结算单据。(5)账套备份。 图4-30 采购入库单(三) 4.5.5 采购业务运费处理 图4-31 采购专用发票(三) 4.5.5 采购业务运费处理 图4-32 采购运费发票 4.5.5 采购业务运费处理 图4-33 结算选单(一) 4.
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