教材辅助-企业内部审计培训.xlsVIP

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  • 2017-08-16 发布于贵州
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企业内部审计及内部控制与财务风险管理 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性,同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,具体可以概括为以下几点: 一、通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识 二、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进 三、掌握内部审计的具体实施程序以及关键操作要点 四、掌握财务风险评估方法,并有效采取措施控制与防范风险 五、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,打造系统“防火墙” 【授课对象】董事会、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、财务副总经理以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总帐会计、税务会计等具体操作人士。 【时间地点】2011年10月22-23日 深圳 | 2011年10月29-30日 上海 2011年12月03-04日 深圳 | 2011年12月07-08日 上海 登陆森涛官方网可查看最新时间安排及下载相关资料 【费用】2600元/人?(含培训、指定培训教材、午餐、茶点费等) 【培训讲师】章从大 ?? 《企业内部审计及内部控制与财务风险管理》内容纲要: ● 课程背景curriculum background? 如何

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