- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
文件修订履历 版次 修订内容 修订页次 修订日期 A/0 初版发行 无
制定:潘亚磊 审核: 批准: 生产运作控制程序
1.0 目的:
对产品实现的各个过程进行控制,确保过程在受控状态下进行以达到生产过程中的产
品质量、效率、成本要求。
2.0 范围:
适用于本公司产品实现的各个过程。
3.0 定义:
无
4.0 权责:
4.1技术部
4.1.1提供产品型号技术文件、物料用量;
4.1.2提供技术支持,包括必要的培训;
4.1.3提供生产作业指导书;
3.1.4 对新产品提出工装夹具要求;
4.1.5 生产工艺的改进.
4.2品质部
4.2.1按照过程受控的标准对产品实现的过程进行监视和测量;
4.2.2各个工序产品的检验和测试并作出明确的判定;
4.2.3各个工序产品检验状态的标识并检查实施情况;
4.2.4 各种质量异常问题的反馈并跟踪纠正措施的执行.
4.3计划部
4.3.1根据销售计划制定公司的月度生产计划及周生产计划。
4.3.2根据公司的生产计划制定采购计划,跟进材料到位情况。
4.3.3仓库负责提供成品及材料库存数据。
4.4生产部
4.4.1负责生产计划实施,并提报计划执行结果;
4.4.2按技术文件及作业指导书要求进行生产;
4.4.3负责对过程中的人力资源、设备、物料、环境的综合管理以维护其过程的经济性、合
理性、正确性、安全性;
4.4.4实施对操作人员的生产操作培训和工时定额的管理。
4.4.5 对生产出现的质量问题配合品质部采取纠正措施.
4.4.6 本部门质量目标的统计、分析及跟踪.
4.5设备部:负责确保生产设备的正常运转和工装、夹具的提供。
5.0内容:
5.1生产计划实施
5.1.1计划部根据销售计划及现有库存制作生产计划。
5.1.2计划部根据销售计划制定周生产计划,批准后,于每周六下午3:00前发各部门。
5.1.3销售部因客户的需求或市场行情的变化,更改销售指导计划并经总经理批准后,交与
计划部调整《周生产计划》,并知会相关各部门执行。
5.1.4如果因为设备、物料、产能负荷、产品品质、工艺方法、技术等原因,不能满足生产
计划,则由生产与计划部沟通协调后提出计划更改申请,先与销售部人员协商,请求
其与客户沟通,要求推迟生产交期,生产计划调整表应由总经理批准后执行。
5.1.5任何生产计划之更改、调整,都得经计划部重新编制《周生产计划》,并用版本号(A、
B、C版等)以示区别,再发放给相关部门。
5.1.6其他部门小批量试验500片以上均应列入生产计划内安排生产。
5.2生产准备
5.2.1计划部原材料仓根据生产计划单,提前准备相关的原材料。
5.2.2生产部负责人力资源、生产工艺、工时定额的准备并从事产品物料的接收和清点,以
备建立完善的工作环境和良好的生产秩序;并且确保所有员工有足够的培训。
5.2.3技术部提供完备的产品型号文件。
5.2.4技术部负责制定作业指导书,并提供现场技术服务,在相关文件中定义特殊过程并给
出控制方法.
5.2.5品质部负责工序的检验,工序检验点的设立及相关检验、测量设备的点检,并定期进
行测量监控设备的校准。
5.2.6设备部提供完整的设备、工装、模具、夹具等,各车间配合确认主要设备能力状况。
5.3生产过程控制
5.3.1生产部将生产周计划表落实到各车间。
5.3.2各车间根据《周生产计划》,即按照计划安排根据《BOM单》制订《领料单》,物
料员凭车间主任批准的《领料单》到仓库领料, 物料员要对物料的品种、规格、包装、
检验状态等进行检查,对让步接收及紧急放行的物料,其使用按《来料检验控制程序》
相关要求执行,并按要求在生产批次报表中记录生产状况和最终结果;完成情况汇报品
质部。
5.3.3首件产品的制作与确认:生产组长在投产前查点所领各项材料是否正确、齐全。根据
《首件三检规则》与《生产作业指导书》由操作员将首样做好,经互检后通知车间品质
检验人员进行专检确认与最终判定。
5.3.4首件产品的制作时机:产线上班量产前、设备故障修复后、更换工装夹具后、设备
参数调整后、产线更换型号时、工艺发生变更时、更换材料时、设备搬迁后、新品投
产时、人员变更后、产线停产4小时以上等。
5.3.3各生产操作人员按作业指引要求进行操作并对物料实行自检、互检,防止不良品流入
下一工序。生产过程必须遵守各种安全操作规范。现场管理人员应监控各工序的操作,
包括图纸资料及工艺标准的核对,操作规范的检查等。
5.3.4生产中发现不合格产品应放在指定的
您可能关注的文档
最近下载
- 连续性肾脏替代治疗院感防控(专家共识).pptx VIP
- 《党政机关厉行节约反对浪费条例》详细内容学习(PPT+文稿).pptx VIP
- 2024年新人教版化学九年级上册全册教学课件(新教材).pptx
- 涉密工程保密管理方案(3篇).docx VIP
- 19CJ20、19CG12 钢骨架轻型板 参考图集.docx VIP
- 2025年某工程造价咨询三级复核制度及执业质量保证制度.pdf VIP
- 工程造价咨询报告三级复核制度.docx VIP
- T BAHIM 001—2025 重症医学科一体化管理规范.pdf VIP
- “四议两公开”会议记录模板.docx VIP
- 工程施工临时用工合同6篇.docx VIP
文档评论(0)