生产运作控制程序(修订版).docVIP

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文件修订履历 版次 修订内容 修订页次 修订日期 A/0 初版发行 无 制定:潘亚磊 审核: 批准: 生产运作控制程序 1.0 目的: 对产品实现的各个过程进行控制,确保过程在受控状态下进行以达到生产过程中的产 品质量、效率、成本要求。 2.0 范围: 适用于本公司产品实现的各个过程。 3.0 定义: 无 4.0 权责: 4.1技术部 4.1.1提供产品型号技术文件、物料用量; 4.1.2提供技术支持,包括必要的培训; 4.1.3提供生产作业指导书; 3.1.4 对新产品提出工装夹具要求; 4.1.5 生产工艺的改进. 4.2品质部 4.2.1按照过程受控的标准对产品实现的过程进行监视和测量; 4.2.2各个工序产品的检验和测试并作出明确的判定; 4.2.3各个工序产品检验状态的标识并检查实施情况; 4.2.4 各种质量异常问题的反馈并跟踪纠正措施的执行. 4.3计划部 4.3.1根据销售计划制定公司的月度生产计划及周生产计划。 4.3.2根据公司的生产计划制定采购计划,跟进材料到位情况。 4.3.3仓库负责提供成品及材料库存数据。 4.4生产部 4.4.1负责生产计划实施,并提报计划执行结果; 4.4.2按技术文件及作业指导书要求进行生产; 4.4.3负责对过程中的人力资源、设备、物料、环境的综合管理以维护其过程的经济性、合 理性、正确性、安全性; 4.4.4实施对操作人员的生产操作培训和工时定额的管理。 4.4.5 对生产出现的质量问题配合品质部采取纠正措施. 4.4.6 本部门质量目标的统计、分析及跟踪. 4.5设备部:负责确保生产设备的正常运转和工装、夹具的提供。 5.0内容: 5.1生产计划实施 5.1.1计划部根据销售计划及现有库存制作生产计划。 5.1.2计划部根据销售计划制定周生产计划,批准后,于每周六下午3:00前发各部门。 5.1.3销售部因客户的需求或市场行情的变化,更改销售指导计划并经总经理批准后,交与 计划部调整《周生产计划》,并知会相关各部门执行。 5.1.4如果因为设备、物料、产能负荷、产品品质、工艺方法、技术等原因,不能满足生产 计划,则由生产与计划部沟通协调后提出计划更改申请,先与销售部人员协商,请求 其与客户沟通,要求推迟生产交期,生产计划调整表应由总经理批准后执行。 5.1.5任何生产计划之更改、调整,都得经计划部重新编制《周生产计划》,并用版本号(A、 B、C版等)以示区别,再发放给相关部门。 5.1.6其他部门小批量试验500片以上均应列入生产计划内安排生产。 5.2生产准备 5.2.1计划部原材料仓根据生产计划单,提前准备相关的原材料。 5.2.2生产部负责人力资源、生产工艺、工时定额的准备并从事产品物料的接收和清点,以 备建立完善的工作环境和良好的生产秩序;并且确保所有员工有足够的培训。 5.2.3技术部提供完备的产品型号文件。 5.2.4技术部负责制定作业指导书,并提供现场技术服务,在相关文件中定义特殊过程并给 出控制方法. 5.2.5品质部负责工序的检验,工序检验点的设立及相关检验、测量设备的点检,并定期进 行测量监控设备的校准。 5.2.6设备部提供完整的设备、工装、模具、夹具等,各车间配合确认主要设备能力状况。 5.3生产过程控制 5.3.1生产部将生产周计划表落实到各车间。 5.3.2各车间根据《周生产计划》,即按照计划安排根据《BOM单》制订《领料单》,物 料员凭车间主任批准的《领料单》到仓库领料, 物料员要对物料的品种、规格、包装、 检验状态等进行检查,对让步接收及紧急放行的物料,其使用按《来料检验控制程序》 相关要求执行,并按要求在生产批次报表中记录生产状况和最终结果;完成情况汇报品 质部。 5.3.3首件产品的制作与确认:生产组长在投产前查点所领各项材料是否正确、齐全。根据 《首件三检规则》与《生产作业指导书》由操作员将首样做好,经互检后通知车间品质 检验人员进行专检确认与最终判定。 5.3.4首件产品的制作时机:产线上班量产前、设备故障修复后、更换工装夹具后、设备 参数调整后、产线更换型号时、工艺发生变更时、更换材料时、设备搬迁后、新品投 产时、人员变更后、产线停产4小时以上等。 5.3.3各生产操作人员按作业指引要求进行操作并对物料实行自检、互检,防止不良品流入 下一工序。生产过程必须遵守各种安全操作规范。现场管理人员应监控各工序的操作, 包括图纸资料及工艺标准的核对,操作规范的检查等。 5.3.4生产中发现不合格产品应放在指定的

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