- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
财务培训9.11
青岛高校软控股份有限公司 财 务 培 训 主要内容介绍 日常财务制度 工资制度 固定资产管理制度 日常财务制度 审批程序及权限 借款制度 报销制度 其他 原则 1、报销各项支出必须先经财务管理部审核再办理签字审批手续,各级相关人员均不得签署未经财务审核的空白单据,否则视为无效。 2、所有审批程序必须按顺序执行,不得越级审批,涉及资金付款计划及财务往来帐目的需财务管理部往来帐会计审核。 原则 3、所有购买实物的支出必须遵循帐物二人经手的原则,实物保管人须在发票上签字。 4、20万元以上的资金支出须经财务副总审批 5、财务管理部有权根据实际业务情况要求经办人办理相关加批手续。 原则 6、各有权审批人因出差或其他原因不能履行审批职能的,按以下原则执行: *部门经理需授权他人执行审批职能的,须将书面授权书送交财务管理部备案 *分管副总出差,其审批职能由财务副总代为执行 *财务副总出差,其审批职能由总经理、董事长代为执行 *总经理出差,其审批职能财务副总及董事长代为执行 具体规定 1、资产采购支出: 标准配置的办公用资产(如普通办公桌椅、文件柜等) 采购部门—总务部—内务审计部—财务管理部有权审批人。 其他单独购置的办公用资产 采购部门—总务部—内务审计部—财务管理部有权审批人-使用 部门分管副总经理。 生产用资产 采购部门—设备动力部—内务审计部—财务管理部有权审批人—分管副总经理。 基建项目及资产 采购部门—项目运营部—内务审计部—财务管理部有权审批人— 分管副总经理。 资产采购支出: 总务部、设备动力部及部门资产管理员应进行登记 超标准审批权限 单独购置的办公用资产,1万元以上需总经理审批; 生产用资产、基建项目及资产,1万元以上需分管经济副总经理审批; 车辆购置需董事长最终审批 具体规定 2、统一结算业务 经办人—部门经理—财务管理部有权审批人 统一结算业务应符合下列条件 1、由职能部门统一结算的每月必须发生的费用; 2、供应商是经过招标等方式确定的,并能提供由分管领导批准的文件(招标资料、收费标准等)如:汽油费、邮费、汽车保险费、通信费等; 3、收款单位为国家职能部门且必须缴纳的有明确收费标准的费用,如:水电费、劳动保险费、公积金、车船税等; 4、食堂费用 具体规定 3、交通费、过路过桥费、差旅费支出: 经办人—部门经理—财务管理部 费用超标、或其他特殊情况由分管副总加批, 4、招待费用:须附详细情况说明: 经办人—部门经理—财务管理部—分管副总 1万元以上须总经理审批 具体规定 5、外购材料发票 1、集中采购:采购员—部门经理—内务审计部。 2、现场采购:经办人—项目负责人—部门经理—内务审计部 超标准审批权限 1、集中采购单张发票或单次结算20万元以上的需分管副总经理审批,50万元以上需总经理加批。 2、现场采购单张发票或单次结算2000元以上需使用部门分管副总经理审批。 具体规定 6、外协发票 经办人—合同价格负责人—部门经理—内务审计部。 单张发票或单次结算合计20万元以上的需分管副总经理审批,50万元以上的需总经理审批。 7、发货运输费用结算 1、经招标确定的运输公司发货运输费用 运输管理员—使用部门调度员—使用部门经理-运输管理部门经理—内务审计部。 1万元以上需分管副总经理审批。 具体规定 2、各部门零星发小件费用 经办人-部门经理-财务管理部有权审批人。 2000元以上需分管副总经理审批。 8、各部门其他支出: 经办人—部门经理—财务管理部—分管副总 1万元以上总经理加批 借款制度—现金*** 借现金应填写“借款单”,生产部门出差借款还需同时填写出差派遣书,交部门内勤及财务各一份 借款单 一式一联,详细填写借款单的各项内容。 员工之间相互转借款项,必须出具经双方签字确认的书面证据 借款制度—标准及审批 出差、业务费、备用金等因公借款: 经办人—部门经理—财务管理部 *5000元以上分管副总加批,1万元以上总经理加批 *备用金原则上不得超过1万元,未转正员工不能借备用金 其他特殊借款及因私借款:(相关文件另有约定的按文件执行) 经办人—部门经理—财务管理部—分管副总经理-总经理 5万元以上须董事长加批 借款5000元以上提前一天到财务报计划,借外币应提前2天报计划,有出国业务的,最好提前申请银行卡。 借款制度—结算与对账 所借现金必须在一周内结算,还清借款,无故未还者,不得再借款 特殊情况不能结算的,应提前给会计说明 逾期不结算者,将从工资中扣除。
您可能关注的文档
最近下载
- 新版VDA6.3-2023过程审核精品教程(培训课件).pptx VIP
- 2025贵州黔东南州凯里市选聘城市社区工作者150人备考练习试题及答案解析.docx VIP
- 防恐反恐教育培训制度.docx VIP
- 2025贵州黔东南州凯里市选聘城市社区工作者150人笔试备考试题及答案解析.docx VIP
- 四川省事业单位综合知识针对四川讲义国情省情.pdf VIP
- ZOOM声乐乐器F8n Pro Operation Manual说明书用户手册.pdf
- 宁波市送达地址确认书.pdf VIP
- 内蒙古军航钨钼稀土科技有限公司钨、钼制品生产项目环境影响报告表.pdf VIP
- 【抗战胜利80周年】铭记伟大胜利汲取奋进力量抗战胜利80周年.pptx VIP
- 工程高大模板工程监理实施细则.doc VIP
文档评论(0)