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- 2016-09-26 发布于广东
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财务请款流程 根据公司业务,财务请款分三种情况 1、费用报销 2、支款 3、借款 流程图示 请款报销流程图 一、费用报销 公司内部费用报销使用费用报销单,差旅费需附出差申请单,业务招待费须附业务费报销审批单。 1、由报销人填单,由部门负责人签字核实 2、交财务审核其金额、用途和报销额度、以及附件是否齐全等 3、财务审核无误后由报销人将报销单据交总经理签批 4、最后交财务总监签字确认后,由出纳支付。 附件粘贴方式: 1、小型票据: 将所要报销的单据按经济业务的内容分门别类地均匀排开,在单据左边的背面涂抹胶水,然后呈鱼鳞状地粘贴在一张或数张粘贴单(与费用报销单等大的纸)上,注意粘贴时保持左边(上边)单据在上,右边(下边)单据在下,从右往左(从下往上)顺次粘贴。左上边与边缘平齐,厚度应与右边一致,便于装订。单据粘贴应平展、整齐,不能超出粘贴单边缘。单据之间互不粘连,粘贴后四周均不得超出粘贴单的边缘。 附件粘贴方式: 2、 大型票据: 直接沿粘贴单左上边缘对齐粘贴,粘贴后四周票据的左边缘和上边缘均要保持与粘贴单的左上边缘齐平,均不得超出和远离粘贴单的边缘。 二、支款 支付货款、工程进度款使用支款申请单 1、由请款人填单,由部门负责人签字核实 2、交财务审核其金额,票据,进度,支付方式,是否扣质保及附件是否齐全等 二、支款 3、审核
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