中山公用:关于信息披露专项活动的自查分析报告 2010-04-28.pdfVIP

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中山公用:关于信息披露专项活动的自查分析报告 2010-04-28.pdf

中山公用:关于信息披露专项活动的自查分析报告 2010-04-28

中山公用事业集团股份有限公司 关于信息披露专项活动的自查分析报告 一、公司在信息披露专项活动自查中发现的有待改进的 问题 根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》 及中国证监会广东监管局《关于开展上市公司信息披露检查 专项活动的通知》(广东证监〔2010〕30 号)的文件要求, 按照《中山公用事业集团股份有限公司信息披露检查专项活 动实施方案》,公司认真开展信息披露检查专项活动,并成 立了信息披露检查专项活动实施小组(以下简称“专项小 组”),专项小组经对公司近2年的信息披露事项进行了认真、 仔细、系统的检查及梳理后,发现如下有待改进的问题: 1、信息披露内部管理上存在不足,包括暂没有与在日 常工作中有可能接触到内幕信息的工作人员签订保密协议, 没有设立内幕信息登记档案等; 2、公司信息披露管理相关制度不尽完善,没有单独建 立《内幕信息知情人管理制度》。 二、公司对信息披露

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