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- 2015-11-14 发布于北京
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中山公用:关于信息披露专项活动的自查分析报告 2010-04-28
中山公用事业集团股份有限公司
关于信息披露专项活动的自查分析报告
一、公司在信息披露专项活动自查中发现的有待改进的
问题
根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》
及中国证监会广东监管局《关于开展上市公司信息披露检查
专项活动的通知》(广东证监〔2010〕30 号)的文件要求,
按照《中山公用事业集团股份有限公司信息披露检查专项活
动实施方案》,公司认真开展信息披露检查专项活动,并成
立了信息披露检查专项活动实施小组(以下简称“专项小
组”),专项小组经对公司近2年的信息披露事项进行了认真、
仔细、系统的检查及梳理后,发现如下有待改进的问题:
1、信息披露内部管理上存在不足,包括暂没有与在日
常工作中有可能接触到内幕信息的工作人员签订保密协议,
没有设立内幕信息登记档案等;
2、公司信息披露管理相关制度不尽完善,没有单独建
立《内幕信息知情人管理制度》。
二、公司对信息披露
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