- 8
- 0
- 约2.44千字
- 约 5页
- 2016-02-21 发布于北京
- 举报
企业内部控制审计问题分析.doc
企业内部控制审计问题分析
摘要:在企业的生存与发展中,企业内部控制审计发挥着重要作用。文章首先分析了当前我国企业在内部控制审计工作中出现的常见问题,结合我国的国情,进而分析了如何加强企业内部控制审计工作的对策,希望通过加强企业内部控制审计工作来促进企业的发展。
关键词:企业控制审计监督
企业内部控制审计是指对企业内部现有的控制系统进行评价和分析,并对实现审计的有效性提出合理化的建议。结合实际情况看,目前企业内部控制审计还存在一定的缺陷和问题,因此加强企业内部控制审计工作显得尤为重要。
一、当前企业内部控制审计工作存在的问题
(一)决策层重视度不够
当前国内企业内部审计大多呈现出机构设置不合理的现象,审计的独立性和权威性明显不够,由于受计划经济影响,部分企业领导对内部审计不够重视,一方面认为内部审计仅仅只是为检查内部经济、财务管理的相关问题,同时对审计人员的聘用没有进行严格的选拔和培养,随意性较大,部分内部审计机构成为养老部门近乎形同虚设;另一方面许多企业内部的审计机构不具有较高的监督地位,它隶属于企业的财务部门或者其他机构,同时受经济利益等不良因素的影响,使得审计机构不能对企业的各个层面进行有效的监督,对企业风险也不能及时准确的做出预测。
(二)企业内部管理制度不健全
企业内部控制审计工作在我国起步较晚、发展较慢,使得多数企业
您可能关注的文档
- 从职工医保费用看医院控费管理的效果.doc
- 从芒果独播看广电业媒介融合发展趋势.doc
- 从董明珠代言格力空调谈危机下的营销.doc
- 从蓝图浮现而来的“概念车”.doc
- 从读者反应批评视角看《白象似的群山》.doc
- 从金融核心论视角看金融安全.doc
- 从金融法领域探析银行暴利垄断的现状.doc
- 从雷蒙罗维的设计看品牌形象与市场的关系.doc
- 从饭局看艺术圈.doc
- 从高校服务基地建设角度,创新和完善河北省就业服务体系研究.doc
- 专项十三 复合句(含答案) 2026年中考人教版英语语法专项复习.doc.docx
- 专项十四 There be句型和主谓一致(含答案) 2026年中考人教版英语语法专项复习.doc.docx
- 专项14 构词法 学案(含答案)2025年中考人教版英语语法专项复习.doc.docx
- 静脉肾盂造影结石梗阻评估.ppt
- 《假期实践活动》教案-2025-2026学年冀教版(新教材)小学数学二年级下册.docx
- 老年结石病合并慢病综合诊疗.ppt
- 鹿角形肾结石复杂手术治疗.ppt
- 经皮肾镜超声碎石清石术.ppt
- 《参观爱国主义教育基地》教案-2025-2026学年冀教版(新教材)小学数学二年级下册.docx
- 《生活中的大数:整理与复习》教案(2课时)-2025-2026学年冀教版(新教材)小学数学二年级下册.docx
最近下载
- 基于 S7-1200PLC 的电梯控制系统设计.doc VIP
- 涂料行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南.pdf VIP
- (正式版)B 1588-2001 玻璃体温计.docx VIP
- 高架支模专项施工措施(专家论证后).doc VIP
- 早产儿贫血诊断与治疗的临床实践指南(2025年).pptx VIP
- 2025年北京石景山区九年级中考二模数学试卷试题(含答案详解).pdf VIP
- DBJ15预应力混凝土管桩机械啮合接头技术规程.docx VIP
- 材料力学第4版单辉祖习题答案.pdf
- 第二十一章 一元二次方程(5大压轴考法60题专练)解析版-2025数学常考压轴题上册九年级人教版.docx VIP
- Rexroth博世力士乐GFW 5000 40系列卷扬减速机绞盘齿轮产品样本资料.pdf
原创力文档

文档评论(0)