内部审计章程200509 中文版.docVIP

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  • 2016-04-05 发布于江苏
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内部审计章程200509 中文版.doc

附件一/Appendix 1 XXXXXX连锁超市有限公司 内部审计章程 2005年8月31日 内容 1 介绍 2 内部审计的性质 3 使命及工作范围 4 权限 5 职责 6 责任 7 独立性 审计方法 章程的修改 章程的批准 1 介绍 本章程的主要目的是要定义及明确: XXXXXX连锁超市有限公司(以下称“公司”)内部审计部的使命; 内部审计部的工作目标及范围; 内部审计部在公司的地位,其获取相关资料、接触相关部门、子公司、连锁超市及相关经营活动的权限,内部审计部的职责和权限等。 2 内部审计的性质 内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动,其目的是为公司提供增值服务及改进公司的运营。它通过运用系统的、规范的方法来评价和改善公司的风险管理、控制及治理的有效性,从而协助公司完成既定目标。 3 使命及工作范围 内部审计部以提供增值服务及改善公司的运营效率、风险管理及内部控制制度为目的,对公司的经营活动进行独立的评价。 内部审计部的主要工作目标是检查和评价公司的风险管理、控制及治理是否充分及有效运行。 此外,内部审计部的工作目标还包括为改善公司的内部控制及风险管理制度而向管理层提供咨询服务及建议。 为了履行其使命和工作目标,内部审计部的工作应包括: 对与公司经营活动有关的内部控制制度的充分性和有效性进行检查和评价; 3 使命及工作范围(续)

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