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- 2016-11-06 发布于河南
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5.银行内部审计工作概述.ppt
十二、审计项目 营业机构整体临时移位审计 高管人员经济责任审计 信息科技系统审计 谢谢大家 银行内部审计工作概述 丹东银行审计部 王玮玮 审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及相关资料的真实性、正确性、合规性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。 审计的分类 按照审计主体与被审计单位之间的关系不同,审计分为外部审计、内部审计。 1、外部审计是指独立于政府机关和企事业单位以外的国家审计机构所进行的审计,以及具有独立执业资格的审计事务所接受委托进行的审计。 外部审计包括国家审计和社会审计。 2、内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。 巴塞尔委员会和国际银行业对内部审计的定义:内部审计是“一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标”。 内部审计的主要职能及作用 内部审计职能是指内部审计本身所固有的内在功能,并反映出内部审计的本质,内部审计的职能随着审计目标的变化而变化,并为实现
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