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集团商务与各子公司计、计划、财务、工程相关接口管理规定
1目的
明确集团商务本部门与各子公司设计、计划、工程管理、财务等相关工作的接口关系,制定处理这些关系的相关管理规定,并确保其准确理解和实施。
2适用范围
适用于集团商务本部与各子公司设计、计划、工程管理、财务管理工作接口关系的控制。
3职责
3.1集团商务本部负责所有工程物资的采购,负责在采购过程中与设计、计划、施工、财务等各环节接口关系的处理和协调。
3.2各子公司设计部负责编制项目投标的设备、材料数量表和技术规范,向计划部提交详细的设备技术规范和提资要求,提供集团商务本部的技术支持。
3.3各子公司部负责填报《采购申请单》。
3.4各子公司工程部(含项目经理)对采购计划提出整体要求,并检查采购计划的完整性和组织采购设备、物资的验收。
3.5各子公司财务部负责审核采购设备、材料的资金计划和付款申请,办理付款。
4 控制程序
《采购与设计、财务、工程管理接口关系图》见附件一。
4.1集团商务本部与各子公司设计工作的接口关系
4.1.1设计部负责编制项目的设备、材料表和技术规范等采购所需的技术资料提交给计划部,由计划部填报《采购申请单》,经校审会签后交商务本部。商务部据此编制采购计划(采购进度计划需明确所有采购设备、材料的控制点,并满足工程项目合同的要求进度),和采购商务文件,并汇集成完整的询价或招标文件,向供货厂商发出询价和招标文件。
4.1.2设计部门负责对供货厂商投标的技术部分提出评审意见,排出推荐顺序,供商务部确定供货厂商用。
4.1.3设计部派员参加由采购部组织的厂商技术交流会,负责编制技术规范、要求和签署技术协议。
4.1.4商务部汇总技术评审意见和商务的评审意见,进行综合评审,确定订货合同的供货厂商。当技术评审结果与商务评审结果出现较大距离时,商务负责人应与设计经理进行充分协商,争取达成一致结果,否则可提交给主管总裁定或提出风险备忘录。
4.1.5必要时,商务部将供货厂商提交的先期确认图纸及最终确认图纸,转交设计部审查确认,及时返回供货厂商,若有异议,采购部应要求供货厂商提交修正后的图纸资料,以便重新确认。
4.1.6在设备制造过程中,设计部有责任派人员处理有关设计问题或技术问题。
4.1.8根据订货合同规定,需由供需双方共同参加检验、监造的环节,必要时,设计人员参加产品试验、试运转等出厂前的检验工作。
4.1.9因设计变更而引起的采购设备、材料的变更,按设计变更程序办理。并填报《采购申请变更单》,按4.1.1的流程审批。
4.2集团商务本部与各子公司计划的接口关系
4.2.1各子公司签订总包合同后,计划部应在项目设备采购开始前的15天内向商务本部提交《总包项目采购计划表》(见附件二)。
4.2.2计划部在收到设计部的技术规范后进行审核,符合采购条件的下达《采购申请单》,会审后交商务本部,并提供合理的采购周期,对特殊情况应与工程部门协调工期安排等事项,以保证合理的采购周期。《采购申请变更单》要求同上。
4.2.3商务本部每月底根据采购进度提交下一月度资金计划,各子公司计划部根据项目综合进度情况协同财务部合理调整资金安排,数额以不超过项目回款比例为原则。
4.2.4商务本部根据设备采购合同规定提出付款申请,计划部负责审核付款进度是否与项目现场的设备的具体进度相符。
4.3集团商务本部与各子公司工程管理的接口关系
4.3.1商务本部在编制采购主进度计划时,对所有设备、材料运抵现场时间,按工程项目总进度要求,由商务提出采购进度计划,经商务部负责人和项目经理会审后,提交总经理(或授权人)批准。
4.3.2商务本部的设备、材料供货进度计划经审批后,由商务部分发给现场项目经理和计划部,设计部,明确设备、材料的到货时间及数量,以及进库的时间要求等,现场项目经理应根据供货计划,做好接货的准备,如存放场地、接货手续、开箱验收、建立收货台帐等。
4.3.3根据设备、材料的类型,要求不同等级的库房设施和临时堆场,现场项目经理应在设备、材料运抵现场之前,准备收货的库房、堆场。库房、堆场所必须的设施,如道路、照明、货架以及吊车、机具等设施。
4.3.4现场项目的库房管理人员必须提前准备好开箱检验用的工具、量具、以及必须的仪器等。
4.3.5设备、材料运抵现场后,现场项目部应及时组织卸货和开箱验货和进行交接。必要时,商务部、生产厂家需派员共同开箱验货和进行交接。按验货要求进行开箱检查,主要是数量的清点和外观、包装情况的检查和有关附件、装箱单、质量证明、使用说明书等资料是否完整,并详细做好设备/材料交验记录。采用特殊防腐包装措施的设备、材料,开箱后要较长时间才能安装时,双方可办理先收存的备忘录,待临安装时,再开箱检验。这类设备为避免安装时因缺件而影响工期,需要在装运前商务部派员到生产厂家的发货现场,做好更细致的清点检查。
4.3.6设备、材料验
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