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3C程序文件
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质量程序文件
受控状态:
分 发 号:
使 用 者:
发放时间:
编 制日 期审 核日 期批 准日 期
2004年 2月20日发布 2004年2月28日实施
程 序 文 件 目 录
序 号文 件 编 号文 件 名 称1Q/JY-QP-001文件和资料控制程序2Q/JY-QP-002质量记录控制程序3Q/JY-QP-003供应商评审管理控制程序4Q/JY-QP-004进货检验和试验控制程序5Q/JY-QP-005生产过程控制程序6Q/JY-QP-006过程检验控制程序7Q/JY-QP-007生产设备维护保养控制程序8Q/JY-QP-008例行检验和确认检验控制程序9Q/JY-QP-009检验和试验仪器设备控制程序10Q/JY-QP-010不合品控制程序11Q/JY-QP-011纠正和预防措施控制程序12Q/JY-QP-012内部质量审核控制程序13Q/JY-QP-013产品变更控制程序14Q/JY-QP-014认证标志使用管理控制程序15Q/JY-QP-015包装、搬运和储存控制程序
台州市黄岩嘉宇电器有限公司件编号:Q/JY-QP-001
- Q/JY-QP-015 程序文件版本号/修订状态:A/0发布日期:2004-2-20
修订
状态修改内容修改日期批准生效日期A0无//2004-2-28编写:
日期:审核:
日期:批准:
日期:
发放
范围□总经理 □质量负责人 □综合管理部 程序文件文件号:Q/JY-QP-001文件名称:文件和资料控制程序生效日期:2004-2-28版本号/修订状态:A/0文件页码:第1页,共4页。1.目的
对与质量保证能力要求相关的文件资料进行有效控制,使其处于受控状态,确保质量
保证体系运行各场合均使用现行有效版本的文件。
2.使用范围
本程序适用于质量保证能力要求相关的内部和外部文件与资料的控制。
3.职责
3.1文件管理员负责质量保证能力要求有关文件的总体控制工作;
3.2生产主管负责样品和图纸的控制工作;
3.3各部门配合做好文件的控制工作。
4.控制程序
4.1文件和资料控制流程:
内部文件:
组织编制
审核批准
废置处理
使用管理
分发接收
补充修改
外部文件:
登记编号
审核批准
分发接收
使用管理
程序文件文件编号:Q/JY-QP-001文件名称:文件和资料控制程序生效日期:2004-2-28版本号/修订状态:A/0文件页码:第2页,共4页。4.2 文件资料分类
4.2.1内部文件资料
4.2.1.1管理性文件和资料:包括质量手册;程序文件和质量计划;质量记录等。
4.2.1.2技术性文件和资料:包括图纸、工艺文件、检验指导书、产品标准、操作规程等。
4.2.2外部文件资料
对质量体系相关的外来文件和资料,包括国家标准、行业标准、指导加工及检验的文件和资料。
4.3 文件和资料的编号原则
4.3.1.质量手册编号
Q/JY- QM -
质量手册流水号
质量手册代号
企业代号
4.3.2程序文件编号
Q/JY- QP -
程序文件流水号
程序文件代号
企业代号
程序文件文件编号:Q/JY-QP-001文件名称:文件和资料控制程序生效日期:2004-2-28版本号/修订状态:A/0文件页码:第3页,共4页。4.3.3作业指导文件编号
Q/JY- QS -
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