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- 2017-03-15 发布于贵州
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内部质量体系审核查表(质管科)
内部质量体系审核检查表
编号:JD/QZ01—015B
过 程 SP4:文件控制 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 有没有部门的[在用文件清单]?有没有及时刷新?
抽查3份文件。
图纸(底图)有无管理?
如何进行管理?
新图纸发放是否有记录?
旧图纸回收是否有记录?
是否根据旧图原始发放记录回收旧图?
抽3个案例。 内部质量体系审核检查表
编号:JD/QZ01—015B
过 程 SP21:资源管理 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 是否有部门组织机构图?
抽样询问科员:部门职责是什么?
有没新人,新人有没有相应培训记录?(安全、质量、专业岗位等)
部门的质量目标及实现目标的措施是?现在目标实现的程度如何?
在销售科查到期的“顾客投诉”,记录3个案例。在质管科查“顾客投诉”的处理方法?
销售科接到客户投诉→填[质量信息反馈表]交质管科→质管科如何组织分析、如何组织制定整改措施→如何验证措施。 内部质量体系审核检查表
编号:JD/QZ01—015B
过 程 SP5:记录控制 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 如何管理分厂的质量记录?
抽查3个部门的[质量记录清单]。
质量记录的归档、修改、使用、监督、
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