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读采购的工作流程
采购流程:收集信息,询价,比价、议价,评估,索样,决定,请购,订购,协调与沟通,催交,进货检收,整理付款。
采购的流程及相关的单据名称:接收采购计划-询比议价-下PO-审核-跟催-收货-付款-退货。相关的单据有:请购单、采购单、询价单,进货单等等。
采购的工作流程:采购员工作流程i 进货订单 进货订单 是进货业务的起点。在企业的日常运作过程中,经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划,在本软件中以输入一张进货订单实现。ii 进货开票当进货业务发生时,需要做一张 进货单 。进货业务有两种类型,订单类进货和非订单类进货;订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票;非订单类进货业务,直接开进货单。 进货单 存盘后生成一张 未审核进货单 ;只 保存 不 审核 的 进货单 不增加商品库存;只有经过审核的 进货单 才增加商品库存,同时增加 应付账款 ;在进货开票时可以选择 最近进价 或 进货价 作为缺省进货单价;在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。iii 进货审核进货单保存后生成一张 未审核进货单 。 未审核进货单 通过 进货审核 便成为 已审核进货单 。 进货审核 使商品的库存数量增加,同时增加 应付账款 。iv 进货退回本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。本模块可以处理 原单进货退回 和 非原单进货退回 。 进货退回 将减少库存数量。v 进货结算 进货结算 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。 进货结算 的结果使 应付账款 减少。vi 预付款管理在进货业务中,有些需要提前预付定金,本模块便可实现该功能。做进货结算时,可以用预付款冲抵应付款。当 进货结算单 上的 付款总额 大于 付款合计 时,系统自动将余款转为预付款。预付款应可输负数。采购部工作流程与管理制度1、 总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。2、 采购部经理职责:1) 负责组织公司所销售产品的采购2) 对库房的管理工作负责。3) 做好销售员与供方之间的联系工作。4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。5) 对本部门员工制度执行情况负责。6) 对本部门员工的专业知识培训负责。7) 对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。8) 严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。9) 负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。3、 库管员职责:1) 早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。2) 提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。3) 负责库房日常管理事务。4) 检查库存产品状况。5) 按规定收发物料。6) 物料进库储位的筹划与排放,7) 填写库房相关数字登录到ERP。8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。10) 对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。11) 维护和管理搬运工具。4、 流程:1) 采购流程:A 收到销售部从ERP发来的订单B 审批确认C 询价、比价D 采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)E 签订采购合同F 复印后,将原始合同整理装订年末存档2) 付款流程:A 在ERP内录入付款申请单B 采购部经理审核C 副总经理审批D 财务部付款。3) 收货流程:A 直发:a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货b. 供货方传真提货单c. 通知销售内勤已发货d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认e. 采购员办理入库手续f. 销售部内勤办理相应的出库手续B 转发:a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货b. 供货方传真或邮寄提货单c. 通知办公室相关人员提货d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续e. 采购员清点货物并办理ERP入库手续4) 收进项发票流程:a. 催供货方开具发票b. 核对开票内容c. 录入ERPd. 将发票交财务部签收。5) 出库流程:a. 库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请b. 库管员备货
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