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S0P-W00-01危险品的验收、贮存、发放操作规程(2013.05.26)
文件名称 危险品的验收、贮存、发放操作规程 编制部门 仓储部 文件编号-版本号 S0P-W002-01 文件类别 标准操作规程 前版编号–版本号 — 起草人 部门审核 QA审核 批准人 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 执行日期 年 月 日 颁发部门 仓储部 分发部门 质量部、财务部、仓储部 目的 规范易燃易爆等危险品的验收、贮存、发放操作程序。
范围 适用于危险品库及有关车间。
职责
质量部:负责对所取检品及时准确地进行检验,填写检验记录,出具检验报告。
仓管员:专人负责验收、保管、发放,凭订货合同与送货清单认真核对品名、规格、数量,严格按照危险品管理执行操作。
3 财务部:定期组织仓储部进行危险品核查,每年会同仓储部至少组织二次仓库物料全面大盘点。定期与仓库、采购对帐,建立健全物资出入库制度,控制合理储备,减少盲目采购和库存积压。
参考 无
术语
1 危险品易燃、易爆、有强烈腐蚀性的物品的总称。如汽油、炸药、强酸、强碱、苯、萘、赛璐珞、过氧化物等。运输和贮藏时,应按照危险品条例处理。.1 危险品入库必须有仓管员专人验收,认真核对品名、规格、数量。
1.2 对入库的危险品必须认真检查外包装,必须完整无损,标签清晰。
1.3 危险品入库必须轻装轻放,严禁碰擦、撞击、翻滚、倒置。
1.4 危险品入库必须按不同性质分类入库,分区堆放,严禁混放。
1.5 危险品入库后,必须按药品要求,需化验的即开具请验单,由质量部抽样、化验,合格后贴上合格证、标签,方可挂合格状态牌(绿色)。
1.6 入库后的危险品,即上货位卡(库卡),进台帐,仔细核对帐、卡、物,保证“三相符”。
1.7 一二级危险品应认真核对数量,发现与申购单、销售发票不符的应立即查明原因并报告有关领导。
2 贮存
2.1 危险品必须要有专库贮存,专人管理,管理人员必须经过培训。
2.2 在危险品库内贮存的不同性质的二种以上品种的危险品,必须分品种堆放,间距不得小于40cm。不同危险品共存会产生不良后果的应分开存贮。
2.3 进入危险品库内必须注意各项安全事项,严禁火种入内,与仓库无关人员一律不得入内,一切机动、电动的车辆严禁入内。
2.4 危险品库房要保持通风,控制温湿度并有温湿度记录,常温保持在0~30℃,湿度在45~75%,特殊品种特殊要求必须按规定要求控制湿温度,做好记录,每天上、下午各一次。
2.5 危险品库应符合消防与安全管理要求。应配备与该危险品相适应的消防、安全设施。
2.6 尽量减少危险品的库存量,以适应生产较低限量为宜。
3 发放
3.1 危险品发放必须凭有关责任人签发车间领料单限额发料。
3.2 凡属需化验的危险品原辅料,必须经质量部化验合格后方可以发放车间使用。
3.3 一切危险品的发放必须执行先进先出的原则,执行限额发料。
3.4 发料后及时登记库卡,登记台帐,签好领料单,保留存根,装订成册。
3.5 应按有关物品稳定性确定贮存期,近有效期时仓管员须提前再开具请验单,请质量部门重新抽样检验,合格后方可发放。
3.6 领料员、仓管员不得穿钉有铁掌的高跟鞋进入危险品库,以防与地面摩擦产生火花,引起火灾。
3.7 严防金属容器碰撞引起火灾。
3.8 分料时穿好劳保用品小心操作。
3.9 领用数量由领料员,仓管员在领料单上签字确认。
附件
序号 附 件 名 称 — —
记录表格
序号 名 称 编 号 版 本 号 1 物料台帐(物料收货记录) SMP-W006-R1 01 2 收货单 SMP-W006-R2 01 3 物料台帐(进销存明细帐) SMP-W006-R3 01 4 检验申请单 SMP-W006-R4 01 5 物 料 库 卡 SOP-W001-R1 01 关联文件
序号 文 件 名 称 文 件 编 号 1 物料的验收、贮存、发放管理规程 SMP-W006 变更历史
序号 变更描述 生效日期 变更起草人 质量负责人 定期审核
审核日期 审核情况及结论 审核人
物料台帐(物料收货记录) SMP-W006-R1-01 日期 物料代码 物料名称 供应商 生产厂家 进厂批号 原厂批号 规格 收货件数 收货总数量 单位 包装状况 检验报告书号
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