ISO内审检查表(范本).doc

ISO内审检查表(范本)

内 审 检 查 表 受审核部门 总经理 编制日期 质量体系标准 ISO9001:2008 . 管理职责;6. 资源管理 序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论 01 02 03 04 05 06 07 08 09 总经理是否清楚自己的职责和权限? 公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求?是否在内部得到沟通和理解? 公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标?公司总质量目标实现情况怎样? 公司产品和服务的顾客满意度怎样? 公司组织机构是否适宜体系运作?各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限? 是否任命了一名管理者为管理者代表?管理者代表能否履行相应的职权? 公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求? 管理评审是否按计划进行?评审的情况是否符合公司规定?结论如何? 管理评审提出的问题是否已制订纠正(预防)措施?是否进行了跟踪验证? 审核员/日期 内 审 检 查 表 受审核部门 管理者代表 编制日期 2009年2

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