2008内部质量理体系审核报告.docVIP

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  • 2016-11-03 发布于贵州
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2008内部质量理体系审核报告

内部质量管理体系审核报告 内审目的 检查本公司质量管理体系是否符合GB/T19001:2000标准和本公司质量管理体系文件要求及质量管理体系运行的有效性,以确定是否具备复评认证的条件。 审核范围 GB/T19001:2000标准涉及的各条款及公司各相关职能部门。 审核依据 3.1GB/T19001:2000标准 3.2本公司质量管理体系文件 3.3与本公司盐产品有关的标准及法律法规要求。 内审组成员 内审组长: 董云广 内审组成员:董振宏 解桂林 王 浦 审核日期 2008年10月21日至10月25日 内审情况概述 本次内审是按集中式方式进行。采用了标准化检查表格式,审核范围比较广,内容全面且有一定的深度。经受审核部门的大力配合,审核组在规定时间内顺利完成了本次内审。通过5天的审核,内审组认为:一年来,我公司质量管理体系运行良好,得到了各受审部门比较充分有力的实施,各受审部门对全公司质量方针和质量目标进行了有力的贯彻和有效地实施,表现在各受审部门干部职工能够对全公司质量方针有较充分、正确地理解和认识,能够结合本部门实际情况贯彻实施质量方针。今年1-9月份外界到公司抽检合格率100%,碘盐一次交验合格为99.3%,非碘盐合格率为100%。盐产品一次交验合格率99.71%,公司质量目标有希望实现。 在内审期间,审核组通过与受审部门交谈、查看记录和现场观察等手段,查证公司

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