2014设备材料采购管理制度.docVIP

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2014设备材料采购管理制度

材料(设备)采购管理制度 第一章 总 则 第三条:本制度中材料(设备)领导是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条:公司采购应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。 第五条:本制度所称采购人员包括公司采购管理人员、采购工作的人员。 第六条:材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。 第七条:本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章 组织机构和职责 第八条:材料(设备)采购组织架构: 公司材料(设备)采购领导 专职采购人员 第九条:公司材料(设备)采购领导由公司总经理、公司财务总监、工程部经理等组成,公司总经理任组长,其它人员为组员。 第十二条:公司材料(设备)采购领导小组职责: ⑴、对公司所有采购工作实施指导和管理; ⑵、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴;负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定; 监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发; 第十三条:公司材料(设备)采购领导职责 ⑴、对公司的材料(设备)采购工作实施指导和管理; ⑵、对公司工程部所上报的《请购单》做出批复; ⑶、公司权限内的采购工作的监督和实施; ⑷、委派专职的采购人员; ⑺、对公司采购人员的工作情况进行考核评定; 第十五条:公司采购管理人员职责: ⑵、负责材料(设备)信息库的建立和维护,并依据公司提供的供应商年度评定结果,对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰; ⑶、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督; ⑷、对各公司材料(设备)采购提供咨询和指导; ⑸、负责合同范本制定和对公司文件的评审; ⑹、采购管理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定; ⑺、对公司采购人员上报的有关材料(设备)文件做出批复; ⑻、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料(设备)的收集、了解、分析工作。 ⑼、对公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决,不能解决的应及时向工程部主管领导汇报; ⑽、定期与各级采购人员做思想沟通,了解现场基本情况; ⑾、定期向主管领导汇报工作情况,以便于解决工作中存在的问题,提高工作效率; (10)、负责对供应商诚信度初步审核; (11)、协助工程部进行材料(设备)询价工作; (12)、拟定月采购计划,并上报公司采购管理中心; (13)、完成上级领导交给的其它任务。 第三章 工作准则 第十七条:在材料(设备)供应商纳入信息库前,采购人员必须对供应商进行综合考评,对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较,并以报告形式上报公司材料(设备)采购领导小组批准,方能入库。 第十八条:公司所有员工均有权推荐优秀的供应商,经公司采购管理中心审核,由公司材料(设备)领导小组批准,可纳入公司材料设备信息库。 第二十条:公司采购人员根据《材料(设备)采购实施办法》要求,必须提前做好《采购计划》和《单项材料(设备)请购单》。 第二十一条:公司采购人员制定的《单项材料(设备)请购单》无论金额大小,经分公司材料(设备)采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。 第二十二条:分公司在选择供应商时,应在公司信息库中提取,但区域性较强的材料(设备)除外。 第二十三条:采购人员在洽谈某项材料(设备)时,原则上供应商不得少于三家。如有必要,可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行,以便降低公司的投资成本。 第二十四条:公司或分公司采购人员与供应商洽谈时,必须坚持“秉公办事,维护公司利益”的原则,并做好记录,以报告形式上报;单宗采购总额预计 300 万元以上(含)报公司材料(设备)采购领导小组;单宗采购总额预计 300 万元以下(不含)报分公司材料(设备)采购领导小组。报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较(技术参数、价格、特点以表格形式体现)。 第二十五条:报告得到批复后,依照公司领导批示意见,综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题,确定供应商。 第二十六条:公司或分公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。包括分公司的零星采购。 五不购: ①没有提供书面采购计划且未经材料设备采购领导小组批准不购; ②材料、设备规格不符,质量不合格,价格不合理的不购; ③无材质证明和产品合格证的不购; ④凡考评不合格的产品不购; ⑤现场、仓库能够代用的材料不购。 三比一算:比质量、比价格、比售后服务、算成本。 第二十七条:材料(设备)单宗采购总额预计在 10 万元以上(不含),原则上应以招投标形式来完成。 第二十八条:分公司权限内的招标工作由各分公司材料(设备

文档评论(0)

kjhhs + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档