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环保设备有限公司二零一二年内部三合一管理体系审核
安徽XX环保设备有限公司
二零一二年
内部三合一管理体系审核
目 录
审 核 明 细 页 码
一、三合一管理体系内审计划………………………………………………………3
二、审核实施流程计划表……………………………………………………………4
三、首次动员会签到表………………………………………………………………6
四、各部门审核检查表………………………………………………………………7
五、末次总结会议签到表……………………………………………………………109
六、第一次内部审核报告……………………………………………………………110
七、内审不合格项评审报告整改措施………………………………………………115
安 徽 盛 运 环 保 设 备 有 限 公 司
内部质量管理体系审核计划
No:12000 QR-SY-8.2.2-01
质量体系审核的目的:
通过质量体系内部审核,检查本公司质量管理体系运行是否符合GB/T19001:2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求,评价三合一管理体系运行的有效性、符合性、流畅性。 审核范围:
涉及到GB/T19001:2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准中的过程活动及与质量有关的相关各职能部门、生产车间以及仓库等。 审核依据:
GB/T19001:2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三合一管理体系标准;
环保公司《质量手册》、《程序文件》和公司相关文件章程;
相关的法律和法规;
顾客合同和其它要求。 审核方法:
1、现场抽查和验证
2、集中式的议审和会审 审核时间、持续时间:6月25——26日,共计审核两天时间。 编制/日期: 审批/日期:
内部质量管理体系审核实施计划表
No:12001 QR-SY-8.2.2-02
审核目的 通过质量体系内部审核,检查本公司三合一管理体系运行是否符合GB/T19001:2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求,评价三合一管理体系运行的有效性、符合性、流畅性。 审核依据 1、GB/T19001:2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三合一管理体系标准;2、环保公司《管理手册》、《程序文件》和公司相关文件章程;3、相关的法律和法规; 4、顾客合同和其它要求 审核时间 2012年6月25日——26日 审核组长 袁良谋 审核组员 A组小组长: B组小组长: 组员: 日期 具体时间 审核组别 被审部门 主要活动和涉及的标准条款 6-25 8:30-9:00 A B 所有部门 首次管理体系动员会议 9:00-11:50
13:30-16:00 A B 生产部(含各生产车间、仓库、设备动力部、行政安全部) Q:6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.2.3、8.3、8.4、8.5
E/O:4.3.1、4.4.6、4.4.7 9:00-10:30 B 供应部 Q:7.4.1、7.4.2、7.4.3 E/O:4.3.1、4.4.6 10:30-11:50 B 人力、办公室 Q:4.2.3、5.5.1、5.5.3、6.2 E/O:4.3、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5
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