- 15
- 0
- 约5.43千字
- 发布于湖南
- 举报
- 文档已下架,其它文档更精彩
企业iso9001程序文件-合如同订单评审控制程序
文件编号 版本号 A/0 受控状态
ISO9001:2008质量管理体系标准文件
编制/日期
审核/日期
批准/日期
生效日期
修订页
编制/修订原因说明:新发行。
编制人:
日期: 主要修订点 版本A/0(修订前) 版本A/1(修订后) 制度主责部门审核/日期:
制度参与部门会签意见/日期:
审核:
审批意见:
版本更新记录
版次 时间 更改内容 流程负责部门 审核批准
目的
制定并保持文件化程序,对每一个订单进行评审及协调活动,旨在明确客户对产品的要求并能得到满足。适用于对客户所下订单的技术及交付要求进行评审。
3.5总裁:负责对年度合同的裁决工作。
工作程序
流程 责任部门 工作要求 相关记录
财务部
资材与市场部
相关部门 财务部负责年度合同的单价核算工作。
客户管理负责产品的投标工作。
年度合同由总经理审批,总裁裁决。 计划采购模块 计划主管负责每月月底客户月度订单接收工作,并发放至各计划员处。
原创力文档

文档评论(0)